Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030153 EBSN poplatok 2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 European Basic Skills Network 300,00 € 06.05.2021 07.05.2021 10.05.2021 Faktúra
0000030154 elektrina 05/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ZSE Energia, a.s. 36677281 255,00 € 06.05.2021 10.05.2021 17.05.2021 Faktúra
0000030155 vodné, stočné, zrážky 04 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 48,07 € 06.05.2021 10.05.2021 17.05.2021 Faktúra
0000030156 Mobily 042021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 117,60 € 07.05.2021 11.05.2021 17.05.2021 Faktúra
0000030157 kopírky 04/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 CPO s.r.o 45272816 1 040,16 € 17.05.2021 28.05.2021 07.06.2021 Faktúra
0000030158 GDPR 04/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Algger s.r.o. 51002876 648,00 € 17.05.2021 28.05.2021 07.06.2021 Faktúra
0000030159 konzultačné služby 042021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 PACTUM PARK, s.r.o. 50394711 1 584,00 € 17.05.2021 28.05.2021 07.06.2021 Faktúra
0000030160 Nájom CO NR 042021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. 47342242 1 817,40 € 18.05.2021 20.05.2021 24.05.2021 Faktúra
0000030161 Nájom DP KE 042021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Dom techniky ZSVTS DE, s.r.o. 46520104 1 713,96 € 18.05.2021 20.05.2021 24.05.2021 Faktúra
0000030162 CP Gállová 1/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Gállová Ľubica Mgr. 18,26 € 18.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030163 CP Jakubíková 2/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Barbora Jakubíková 5,10 € 18.05.2021 01.06.2021 07.06.2021 Faktúra
0000030164 CP Štefániková 3/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Štefániková Alena Mgr. 5,10 € 18.05.2021 01.06.2021 07.06.2021 Faktúra
0000030165 stravné lístky 04/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 7 577,93 € 18.05.2021 28.05.2021 07.06.2021 Faktúra
0000030166 súťaže GASTRO Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenský zväz kuchárov a cukrárov 00584363 3 100,00 € 18.05.2021 28.05.2021 07.06.2021 Faktúra
0000030167 právne služby Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 BDM Legal s.r.o. 36857823 72,00 € 18.05.2021 28.05.2021 07.06.2021 Faktúra
0000030168 pošta 04/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenská pošta a.s. 36631124 149,90 € 18.05.2021 28.05.2021 07.06.2021 Faktúra
0000030169 implementácia GDPR Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Algger s.r.o. 51002876 700,80 € 18.05.2021 28.05.2021 07.06.2021 Faktúra
0000030170 Diners karta 04/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Diners Club, s.r.o. 35757086 510,37 € 18.05.2021 28.05.2021 07.06.2021 Faktúra
0000030171 preplatenie Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Mgr. Tatiana Remišová 8,50 € 18.05.2021 01.06.2021 07.06.2021 Faktúra
0000030172 preplatenie Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Pomajbová Andrea 6,00 € 18.05.2021 28.05.2021 07.06.2021 Faktúra
0000030173 A.M.E. Pressta, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 A.M.E. Pressta, s.r.o. 31570721 2 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030173 A.M.E. Pressta, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 A.M.E. Pressta, s.r.o. 31570721 2 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030174 AUTO ROTOS - ROZBORA s. r Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AUTO ROTOS - ROZBORA s. r. o. 35918519 4 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030174 AUTO ROTOS - ROZBORA s. r Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AUTO ROTOS - ROZBORA s. r. o. 35918519 4 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030174 AUTO ROTOS - ROZBORA s. r Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AUTO ROTOS - ROZBORA s. r. o. 35918519 4 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030175 AUTOCENTRUM ABARTH, s.r.o Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AUTOCENTRUM ABARTH, s.r.o. 46554599 1 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030176 ACREATIV s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ACREATIV s.r.o. 50439405 2 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030176 ACREATIV s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ACREATIV s.r.o. 50439405 2 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030177 BSH Drives and Pumps s.r. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 BSH Drives and Pumps s.r.o. 36187828 10 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030178 Autocentrum CYDA s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Autocentrum CYDA s.r.o. 48207373 2 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »