0000030356 |
Miriam Gašparíková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Miriam Gašparíková |
43533558 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030357 |
K&K Benefit, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
K&K Benefit, s.r.o. |
36274631 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030357 |
K&K Benefit, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
K&K Benefit, s.r.o. |
36274631 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030358 |
Miroslav PODSKOČ |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Miroslav PODSKOČ |
40648796 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030358 |
Miroslav PODSKOČ |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Miroslav PODSKOČ |
40648796 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030358 |
Miroslav PODSKOČ |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Miroslav PODSKOČ |
40648796 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030359 |
Karton.sk, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Karton.sk, s.r.o. |
36324621 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030360 |
MK ILLUMINATION PRODUCTIO |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MK ILLUMINATION PRODUCTION, s.r.o. |
36463396 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030361 |
KicmeN s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KicmeN s.r.o. |
47735988 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030362 |
Moitin s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Moitin s.r.o. |
47349069 |
|
10 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030362 |
Moitin s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Moitin s.r.o. |
47349069 |
|
10 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030363 |
KINEX BEARINGS, a.s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KINEX BEARINGS, a.s. |
35962623 |
|
4 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030364 |
KING GASTRO Service s.r.o |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KING GASTRO Service s.r.o. |
36482731 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030365 |
KOLOS TRNAVA, spol. s r.o |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KOLOS TRNAVA, spol. s r.o. |
36250686 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030366 |
Mondi SCP a.s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mondi SCP a.s. |
31637051 |
|
7 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030367 |
KOMPLET SLOVAKIA, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KOMPLET SLOVAKIA, s.r.o. |
45415340 |
|
4 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030368 |
Monika Harčarová s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Monika Harčarová s.r.o. |
48319112 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030369 |
KORIDOR s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KORIDOR s.r.o. |
36444057 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030370 |
Monika Hudáková - Štúdio |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Monika Hudáková - Štúdio M |
41229819 |
|
6 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030370 |
Monika Hudáková - Štúdio |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Monika Hudáková - Štúdio M |
41229819 |
|
6 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030371 |
Krajconsulting s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Krajconsulting s.r.o. |
50307185 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030371 |
Krajconsulting s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Krajconsulting s.r.o. |
50307185 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030372 |
MORGHAN spol. s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MORGHAN spol. s.r.o. |
45425302 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030372 |
MORGHAN spol. s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MORGHAN spol. s.r.o. |
45425302 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030373 |
Motor - Car Prešov, s.r.o |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Motor - Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
18 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030373 |
Motor - Car Prešov, s.r.o |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Motor - Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
18 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030374 |
MS Finance7, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MS Finance7, s.r.o. |
47547049 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030375 |
Mukino, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mukino, s.r.o. |
45538069 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030375 |
Mukino, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mukino, s.r.o. |
45538069 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030376 |
NAY a.s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |