0000030255 |
LIČI DJ, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
LIČI DJ, s.r.o. |
46949607 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030255 |
LIČI DJ, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
LIČI DJ, s.r.o. |
46949607 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030256 |
EKoM, s. r. o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EKoM, s. r. o. |
50685813 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030257 |
LICITOR group, a.s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
LICITOR group, a.s. |
36421561 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030258 |
LIDL Slovenská republika, |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
LIDL Slovenská republika, v.o.s. |
35793783 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030258 |
LIDL Slovenská republika, |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
LIDL Slovenská republika, v.o.s. |
35793783 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030259 |
Ekonoom.sk s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ekonoom.sk s.r.o. |
47392827 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030260 |
LOAR-VE a.s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
LOAR-VE a.s. |
34125779 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030261 |
EKOPORA spol. s r. o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EKOPORA spol. s r. o. |
36629529 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030261 |
EKOPORA spol. s r. o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EKOPORA spol. s r. o. |
36629529 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030262 |
LOKOMOTÍVA a.s (Reštaurác |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
LOKOMOTÍVA a.s (Reštaurácia Štadión) |
36174173 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030262 |
LOKOMOTÍVA a.s (Reštaurác |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
LOKOMOTÍVA a.s (Reštaurácia Štadión) |
36174173 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030263 |
ELEKTRIC s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ELEKTRIC s.r.o. |
46466410 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030264 |
ELIS - AR s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ELIS - AR s.r.o. |
44609221 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030265 |
Loman s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Loman s.r.o. |
36545295 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030266 |
Erik Sedlák LAHER |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Erik Sedlák LAHER |
14079526 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030267 |
Ľubomír Kočiš |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ľubomír Kočiš |
17624835 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030267 |
Ľubomír Kočiš |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ľubomír Kočiš |
17624835 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030268 |
LUJZA GASTRO s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
LUJZA GASTRO s.r.o. |
52904181 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030269 |
M & G Classic Chrome & Ca |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
M & G Classic Chrome & Cars, s.r.o. |
35962178 |
|
5 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030270 |
ESMI-elektrospoločnosť s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ESMI-elektrospoločnosť s.r.o. |
36679577 |
|
4 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030270 |
ESMI-elektrospoločnosť s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ESMI-elektrospoločnosť s.r.o. |
36679577 |
|
4 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030271 |
MADANARI CLIENTS s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MADANARI CLIENTS s.r.o. |
45939365 |
|
6 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030272 |
ESOX, spol. s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ESOX, spol. s.r.o. |
31603262 |
|
4 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030273 |
ESPA LINE, spol. s r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ESPA LINE, spol. s r.o. |
34148752 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030273 |
ESPA LINE, spol. s r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ESPA LINE, spol. s r.o. |
34148752 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030274 |
EUROCAMP s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EUROCAMP s.r.o. |
31648291 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030274 |
EUROCAMP s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EUROCAMP s.r.o. |
31648291 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030275 |
MALLAY s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MALLAY s.r.o. |
48038466 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030275 |
MALLAY s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MALLAY s.r.o. |
48038466 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |