Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030255 LIČI DJ, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 LIČI DJ, s.r.o. 46949607 2 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030255 LIČI DJ, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 LIČI DJ, s.r.o. 46949607 2 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030256 EKoM, s. r. o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 EKoM, s. r. o. 50685813 1 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030257 LICITOR group, a.s. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 LICITOR group, a.s. 36421561 2 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030258 LIDL Slovenská republika, Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 LIDL Slovenská republika, v.o.s. 35793783 3 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030258 LIDL Slovenská republika, Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 LIDL Slovenská republika, v.o.s. 35793783 3 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030259 Ekonoom.sk s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ekonoom.sk s.r.o. 47392827 1 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030260 LOAR-VE a.s. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 LOAR-VE a.s. 34125779 1 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030261 EKOPORA spol. s r. o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 EKOPORA spol. s r. o. 36629529 1 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030261 EKOPORA spol. s r. o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 EKOPORA spol. s r. o. 36629529 1 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030262 LOKOMOTÍVA a.s (Reštaurác Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 LOKOMOTÍVA a.s (Reštaurácia Štadión) 36174173 2 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030262 LOKOMOTÍVA a.s (Reštaurác Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 LOKOMOTÍVA a.s (Reštaurácia Štadión) 36174173 2 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030263 ELEKTRIC s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ELEKTRIC s.r.o. 46466410 3 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030264 ELIS - AR s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ELIS - AR s.r.o. 44609221 2 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030265 Loman s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Loman s.r.o. 36545295 2 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030266 Erik Sedlák LAHER Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Erik Sedlák LAHER 14079526 1 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030267 Ľubomír Kočiš Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ľubomír Kočiš 17624835 1 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030267 Ľubomír Kočiš Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ľubomír Kočiš 17624835 1 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030268 LUJZA GASTRO s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 LUJZA GASTRO s.r.o. 52904181 3 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030269 M & G Classic Chrome & Ca Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 M & G Classic Chrome & Cars, s.r.o. 35962178 5 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030270 ESMI-elektrospoločnosť s. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ESMI-elektrospoločnosť s.r.o. 36679577 4 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030270 ESMI-elektrospoločnosť s. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ESMI-elektrospoločnosť s.r.o. 36679577 4 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030271 MADANARI CLIENTS s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 MADANARI CLIENTS s.r.o. 45939365 6 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030272 ESOX, spol. s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ESOX, spol. s.r.o. 31603262 4 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030273 ESPA LINE, spol. s r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ESPA LINE, spol. s r.o. 34148752 3 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030273 ESPA LINE, spol. s r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ESPA LINE, spol. s r.o. 34148752 3 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030274 EUROCAMP s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 EUROCAMP s.r.o. 31648291 2 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030274 EUROCAMP s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 EUROCAMP s.r.o. 31648291 2 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030275 MALLAY s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 MALLAY s.r.o. 48038466 1 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030275 MALLAY s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 MALLAY s.r.o. 48038466 1 000,00 € 25.05.2021 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »