Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030030 znalecký posudok Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Viliam Antal 0000000F 470,00 € 05.02.2021 12.02.2021 22.02.2021 Faktúra
0000030031 internet 01/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 527,26 € 09.02.2021 12.02.2021 22.02.2021 Faktúra
0000030032 pevná linka 01/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 218,84 € 09.02.2021 12.02.2021 22.02.2021 Faktúra
0000030033 mobily 01/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 726,78 € 09.02.2021 12.02.2021 22.02.2021 Faktúra
0000030034 mobily Duál 01/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 201,77 € 09.02.2021 12.02.2021 22.02.2021 Faktúra
0000030035 DUAL - Nájom ZA 012021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 printio, s.r.o. 36718114 1 791,00 € 10.02.2021 12.02.2021 22.02.2021 Faktúra
0000030036 DUAL - Nájom KE 122020 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Dom techniky ZSVTS DE, s.r.o. 46520104 1 713,96 € 10.02.2021 12.02.2021 22.02.2021 Faktúra
0000030037 DUAL - Nájom KE 112020 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Dom techniky ZSVTS DE, s.r.o. 46520104 1 713,96 € 10.02.2021 12.02.2021 22.02.2021 Faktúra
0000030038 DUAL - Nájom ZA 112020 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 printio, s.r.o. 36718114 1 791,00 € 10.02.2021 12.02.2021 22.02.2021 Faktúra
0000030039 DUAL - Nájom NR DP 112020 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. 47342242 676,26 € 10.02.2021 12.02.2021 22.02.2021 Faktúra
0000030040 DUAL - Nájom NR CO 112020 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. 47342242 1 817,40 € 10.02.2021 12.02.2021 22.02.2021 Faktúra
0000030041 DUAL - Nájom ZA 122020 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 printio, s.r.o. 36718114 1 791,00 € 10.02.2021 12.02.2021 22.02.2021 Faktúra
0000030042 DUAL - Nájom NR DP 122020 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. 47342242 676,26 € 10.02.2021 12.02.2021 22.02.2021 Faktúra
0000030043 DUAL - Nájom NR CO 122020 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. 47342242 1 817,40 € 10.02.2021 12.02.2021 22.02.2021 Faktúra
0000030044 prekladateľské služby Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Preklady s.r.o 47834765 183,28 € 18.02.2021 24.02.2021 01.03.2021 Faktúra
0000030045 MRP vizuálny účtovný syst Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 MRP - KOMPANY, spol. s.r.o. 36031682 89,98 € 18.02.2021 25.02.2021 01.03.2021 Faktúra
0000030046 Diners karta 01/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Diners Club, s.r.o. 35757086 259,87 € 18.02.2021 25.02.2021 01.03.2021 Faktúra
0000030047 online konferencia EPALE Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Jakub Ondrejka - Betoon production 51886782 1 750,00 € 18.02.2021 24.02.2021 01.03.2021 Faktúra
0000030048 Stromová offices, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stromová offices, s.r.o. 47816023 18 373,16 € 18.02.2021 25.02.2021 01.03.2021 Faktúra
0000030049 správa a tech. podpora Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Asseco Central Europe, a.s. 35760419 8 101,98 € 22.02.2021 25.02.2021 01.03.2021 Faktúra
0000030050 GDPR 01/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Algger s.r.o. 51002876 588,00 € 22.02.2021 25.02.2021 01.03.2021 Faktúra
0000030051 stravné lístky 01/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 6 797,32 € 22.02.2021 25.02.2021 01.03.2021 Faktúra
0000030052 kopírky 01/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 CPO s.r.o 45272816 430,94 € 22.02.2021 25.02.2021 01.03.2021 Faktúra
0000030053 pošta 01/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenská pošta a.s. 36631124 371,35 € 22.02.2021 25.02.2021 01.03.2021 Faktúra
0000030054 pošta EQAVET 01/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenská pošta a.s. 36631124 19,10 € 22.02.2021 24.02.2021 01.03.2021 Faktúra
0000030055 video EPALE 2021 konferen Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Jakub Ondrejka - Betoon production 51886782 500,00 € 23.02.2021 26.02.2021 08.03.2021 Faktúra
0000030056 predplatné 2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Poradca podnikateľa, spol.s r.o. 31592503 115,42 € 23.02.2021 01.03.2021 08.03.2021 Faktúra
0000030057 licencia eTlačivá Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ševt a.s. 31331131 215,00 € 23.02.2021 04.03.2021 08.03.2021 Faktúra
0000030058 DUAL - Nájom NR DP 012021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. 47342242 676,26 € 26.02.2021 02.03.2021 08.03.2021 Faktúra
0000030059 DUAL - Nájom NR CO 012021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. 47342242 1 817,40 € 26.02.2021 02.03.2021 08.03.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »