0000030158 |
vodné,stočné,zrážky 2/202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
46,37 € |
05.03.2024 |
|
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030157 |
TPC 53/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
13,00 € |
05.03.2024 |
|
12.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030159 |
TPC 54/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
24,88 € |
05.03.2024 |
|
07.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030152 |
TPC 52/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gregorová Mária Mgr. et Mgr. |
|
|
22,70 € |
04.03.2024 |
|
07.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030151 |
TPC 51/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
167,25 € |
04.03.2024 |
|
07.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030154 |
ZPC 2/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
345,67 € |
04.03.2024 |
|
07.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030156 |
plyn 3/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
867,00 € |
04.03.2024 |
|
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030153 |
ZPC 1/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
232,17 € |
04.03.2024 |
|
07.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030150 |
TPC 59/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vydrová Mária RNDr. |
|
|
123,01 € |
04.03.2024 |
|
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030155 |
mobily 2/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
302,93 € |
04.03.2024 |
|
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030148 |
SIP 2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obchodná akadémia |
00162094 |
|
3 750,00 € |
01.03.2024 |
|
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030147 |
preplatenie softvér |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Sládeková Romana, Mgr. PhD. |
|
|
659,40 € |
01.03.2024 |
|
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030144 |
kopírky 2/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
659,30 € |
01.03.2024 |
|
07.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030143 |
nájom 2/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
17 660,19 € |
01.03.2024 |
|
07.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030145 |
vzdelávacia činnosť |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Regál, s.r.o. |
35884452 |
|
180,00 € |
01.03.2024 |
|
07.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030149 |
ZENIT 2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Spojená škola - SOŠ podnikania |
37956108 |
|
11 900,00 € |
01.03.2024 |
|
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030146 |
stravné 3/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 890,00 € |
01.03.2024 |
|
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030141 |
poháre a trofeje MVCF |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
VEGA - TAKÁČ, s.r.o. |
44550359 |
|
112,08 € |
28.02.2024 |
|
07.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030140 |
poháre a trofeje JUPOV |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
VEGA - TAKÁČ, s.r.o. |
44550359 |
|
43,32 € |
28.02.2024 |
|
07.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030142 |
poháre a trofeje iné súťa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
VEGA - TAKÁČ, s.r.o. |
44550359 |
|
151,60 € |
28.02.2024 |
|
07.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030129 |
TPC 47/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
178,47 € |
26.02.2024 |
|
06.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030130 |
TPC 48/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gregorová Mária Mgr. et Mgr. |
|
|
161,90 € |
26.02.2024 |
|
06.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030134 |
TPC 16/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
105,27 € |
26.02.2024 |
|
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030136 |
TPC 31/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
80,31 € |
26.02.2024 |
|
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030139 |
TPC 45/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
97,97 € |
26.02.2024 |
|
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030137 |
TPC 32/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
71,95 € |
26.02.2024 |
|
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030132 |
TPC 50/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gregorová Mária Mgr. et Mgr. |
|
|
15,20 € |
26.02.2024 |
|
06.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030138 |
TPC 44/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
108,92 € |
26.02.2024 |
|
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030131 |
TPC 49/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
15,20 € |
26.02.2024 |
|
06.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030135 |
TPC 30/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
73,16 € |
26.02.2024 |
|
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |