Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030491 Iveta Kurtová - Kaderníct Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Iveta Kurtová - Kaderníctvo 14055368 1 000,00 € 22.06.2021 24.06.2021 28.06.2021 Faktúra
0000030500 Leder & Schuh SK spol. s Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Leder & Schuh SK spol. s r.o. (Humanic SK s.r.o.) 35832932 3 000,00 € 22.06.2021 24.06.2021 28.06.2021 Faktúra
0000030496 Kia Motors Slovakia, s. r Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Kia Motors Slovakia, s. r. o. 35876832 17 000,00 € 22.06.2021 24.06.2021 28.06.2021 Faktúra
0000030525 RV-Trade s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 RV-Trade s.r.o. 45913803 1 000,00 € 22.06.2021 24.06.2021 28.06.2021 Faktúra
0000030522 ROFER s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ROFER s.r.o. 47534443 1 000,00 € 22.06.2021 24.06.2021 28.06.2021 Faktúra
0000030508 Miroslav Benedikovič B.M. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Miroslav Benedikovič B.M. AUTOSERVIS 43725619 2 000,00 € 22.06.2021 24.06.2021 28.06.2021 Faktúra
0000030503 MATLAK economy, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 MATLAK economy, s.r.o. 46829971 2 000,00 € 22.06.2021 24.06.2021 28.06.2021 Faktúra
0000030512 Muehlbauer Technologies s Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Muehlbauer Technologies s.r.o. 36725323 17 000,00 € 22.06.2021 24.06.2021 28.06.2021 Faktúra
0000030513 MXM spol. s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 MXM spol. s.r.o. 36444081 3 000,00 € 22.06.2021 24.06.2021 28.06.2021 Faktúra
0000030524 ROMANTIK, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ROMANTIK, s.r.o. 44053100 2 000,00 € 22.06.2021 24.06.2021 28.06.2021 Faktúra
0000030488 Ing. Peter Sklenčár - PAS Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Peter Sklenčár - PASTEL 10798862 2 000,00 € 22.06.2021 24.06.2021 28.06.2021 Faktúra
0000030493 K + K INDUSTRY, s. r. o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 K + K INDUSTRY, s. r. o. 47029625 1 000,00 € 22.06.2021 24.06.2021 28.06.2021 Faktúra
0000030494 K_Corp s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 K_Corp s.r.o. 36215791 3 000,00 € 22.06.2021 24.06.2021 28.06.2021 Faktúra
0000030504 MB Trenčín, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 MB Trenčín, s.r.o. (Motor - Car Trenčín, s.r.o.) 34097236 9 000,00 € 22.06.2021 24.06.2021 28.06.2021 Faktúra
0000030523 Roman Petró - Elis elektr Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Roman Petró - Elis elektro 35203544 2 000,00 € 22.06.2021 24.06.2021 28.06.2021 Faktúra
0000030535 STATON s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 STATON s.r.o. 36379221 3 000,00 € 22.06.2021 24.06.2021 28.06.2021 Faktúra
0000030502 Marek Zengevald - PUB EL Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Marek Zengevald - PUB EL DIABOLO 43056245 1 000,00 € 22.06.2021 24.06.2021 28.06.2021 Faktúra
0000030495 Kaufland SR v.o.s. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Kaufland SR v.o.s. 35790164 22 000,00 € 22.06.2021 24.06.2021 28.06.2021 Faktúra
0000030464 EXPRESS HOME SERVICE s.r. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 EXPRESS HOME SERVICE s.r.o. 50521756 3 000,00 € 22.06.2021 24.06.2021 28.06.2021 Faktúra
0000030475 GERGONNE SLOVENSKO s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 GERGONNE SLOVENSKO s.r.o. 35962330 3 000,00 € 22.06.2021 24.06.2021 28.06.2021 Faktúra
0000030468 FEAG SLK Elektro s. r. o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 FEAG SLK Elektro s. r. o. 34420150 4 000,00 € 22.06.2021 24.06.2021 28.06.2021 Faktúra
0000030482 IB smart s. r. o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 IB smart s. r. o. 50711342 14 000,00 € 22.06.2021 24.06.2021 28.06.2021 Faktúra
0000030479 HEKA - STAV, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 HEKA - STAV, s.r.o. 46807705 1 000,00 € 22.06.2021 24.06.2021 28.06.2021 Faktúra
0000030474 GASTROSERVIS MM s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 GASTROSERVIS MM s.r.o. 46531483 3 000,00 € 22.06.2021 24.06.2021 28.06.2021 Faktúra
0000030471 Gabriel Klotton Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Gabriel Klotton 30919789 1 000,00 € 22.06.2021 24.06.2021 28.06.2021 Faktúra
0000030480 Henamotor s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Henamotor s.r.o. 51874121 1 000,00 € 22.06.2021 24.06.2021 28.06.2021 Faktúra
0000030483 IMBIZ, s. r. o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 IMBIZ, s. r. o. 36176516 3 000,00 € 22.06.2021 24.06.2021 28.06.2021 Faktúra
0000030473 GASTRO, spol. s r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 GASTRO, spol. s r.o. 36183296 1 000,00 € 22.06.2021 24.06.2021 28.06.2021 Faktúra
0000030463 eSoft s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 eSoft s.r.o. 36051799 1 000,00 € 22.06.2021 24.06.2021 28.06.2021 Faktúra
0000030481 HERN s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 HERN s.r.o. 36381047 5 000,00 € 22.06.2021 24.06.2021 28.06.2021 Faktúra