0000030491 |
Iveta Kurtová - Kaderníct |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Iveta Kurtová - Kaderníctvo |
14055368 |
|
1 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030500 |
Leder & Schuh SK spol. s |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Leder & Schuh SK spol. s r.o. (Humanic SK s.r.o.) |
35832932 |
|
3 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030496 |
Kia Motors Slovakia, s. r |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kia Motors Slovakia, s. r. o. |
35876832 |
|
17 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030525 |
RV-Trade s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
RV-Trade s.r.o. |
45913803 |
|
1 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030522 |
ROFER s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ROFER s.r.o. |
47534443 |
|
1 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030508 |
Miroslav Benedikovič B.M. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Miroslav Benedikovič B.M. AUTOSERVIS |
43725619 |
|
2 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030503 |
MATLAK economy, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MATLAK economy, s.r.o. |
46829971 |
|
2 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030512 |
Muehlbauer Technologies s |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Muehlbauer Technologies s.r.o. |
36725323 |
|
17 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030513 |
MXM spol. s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MXM spol. s.r.o. |
36444081 |
|
3 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030524 |
ROMANTIK, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ROMANTIK, s.r.o. |
44053100 |
|
2 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030488 |
Ing. Peter Sklenčár - PAS |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Peter Sklenčár - PASTEL |
10798862 |
|
2 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030493 |
K + K INDUSTRY, s. r. o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
K + K INDUSTRY, s. r. o. |
47029625 |
|
1 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030494 |
K_Corp s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
K_Corp s.r.o. |
36215791 |
|
3 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030504 |
MB Trenčín, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MB Trenčín, s.r.o. (Motor - Car Trenčín, s.r.o.) |
34097236 |
|
9 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030523 |
Roman Petró - Elis elektr |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Roman Petró - Elis elektro |
35203544 |
|
2 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030535 |
STATON s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
STATON s.r.o. |
36379221 |
|
3 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030502 |
Marek Zengevald - PUB EL |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Marek Zengevald - PUB EL DIABOLO |
43056245 |
|
1 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030495 |
Kaufland SR v.o.s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kaufland SR v.o.s. |
35790164 |
|
22 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030464 |
EXPRESS HOME SERVICE s.r. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EXPRESS HOME SERVICE s.r.o. |
50521756 |
|
3 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030475 |
GERGONNE SLOVENSKO s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
GERGONNE SLOVENSKO s.r.o. |
35962330 |
|
3 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030468 |
FEAG SLK Elektro s. r. o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
FEAG SLK Elektro s. r. o. |
34420150 |
|
4 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030482 |
IB smart s. r. o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
IB smart s. r. o. |
50711342 |
|
14 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030479 |
HEKA - STAV, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
HEKA - STAV, s.r.o. |
46807705 |
|
1 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030474 |
GASTROSERVIS MM s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
GASTROSERVIS MM s.r.o. |
46531483 |
|
3 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030471 |
Gabriel Klotton |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gabriel Klotton |
30919789 |
|
1 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030480 |
Henamotor s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Henamotor s.r.o. |
51874121 |
|
1 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030483 |
IMBIZ, s. r. o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
IMBIZ, s. r. o. |
36176516 |
|
3 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030473 |
GASTRO, spol. s r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
GASTRO, spol. s r.o. |
36183296 |
|
1 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030463 |
eSoft s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
eSoft s.r.o. |
36051799 |
|
1 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030481 |
HERN s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
HERN s.r.o. |
36381047 |
|
5 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |