0000030978 |
TPC 13/2024/CEOVP |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kuzma Milan |
|
|
8,30 € |
12.11.2024 |
|
29.11.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030985 |
prenájom AA027CP 11/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Autoleas s.r.o. |
35869992 |
|
761,90 € |
12.11.2024 |
|
09.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030981 |
registrátor domén |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
INFOkey s.r.o. |
36383431 |
|
109,20 € |
12.11.2024 |
|
28.11.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030977 |
TPC 356/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PhDr. Katarína Kováčová |
|
|
15,66 € |
12.11.2024 |
|
29.11.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030983 |
elektrina 10/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
68,35 € |
12.11.2024 |
|
28.11.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030984 |
prenájom BT800BS 10/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Automobilové opravovne MV SR, a.s. |
44855206 |
|
690,00 € |
12.11.2024 |
|
09.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030982 |
účastnícky poplatok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
90,00 € |
12.11.2024 |
|
09.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030980 |
TPC 326/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Solejová Eva Ing. |
|
|
61,40 € |
12.11.2024 |
|
29.11.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030937 |
Organizačno-technické zabezpečenie pracovného stretnutia projektušvajčiarsko-slovenskej spolupráce podľa nasledovného za |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
HOREZZA a.s. |
36280127 |
|
2 405,00 € |
11.11.2024 |
19.11.2024 |
|
14.11.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
0000030967 |
ubytovanie CzechSkills 20 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Quality Hotel Brno Exhibition Centre |
47116757 |
|
2 331,00 € |
11.11.2024 |
|
21.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030974 |
preplatenie Mailchimp |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
148,50 € |
11.11.2024 |
|
25.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030975 |
TPC 361/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
44,77 € |
11.11.2024 |
|
29.11.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030970 |
CF 4.časť |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SPŠ elektrotechnická |
17327661 |
|
18 610,48 € |
11.11.2024 |
|
09.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030971 |
inzercia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Alma Career Slovakia |
35800861 |
|
334,80 € |
11.11.2024 |
|
28.11.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030976 |
TPC 362/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
45,73 € |
11.11.2024 |
|
29.11.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030973 |
preplatenie občerstvenia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Solejová Eva Ing. |
|
|
114,00 € |
11.11.2024 |
|
29.11.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030968 |
BOZP,OPP,PZS 10/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BEXPO s.r.o. |
51463440 |
|
108,00 € |
11.11.2024 |
|
28.11.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030972 |
preplatenie poukážok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
130,00 € |
11.11.2024 |
|
09.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030969 |
technická podpora SCCF 10 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Alanata a.s. |
54629331 |
|
993,20 € |
11.11.2024 |
|
09.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030936 |
Zabezpečenie zdravotnej služby pre Medzinárodný veľtrh cvičných firiem2024 podľa nasledovného zadania:Termín konania pod |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bc.Matej Molnár-Holeška paramedic |
56272413 |
|
324,00 € |
08.11.2024 |
22.11.2024 |
|
14.11.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |