0000031023 |
vzdelávacia činnosť |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Regál, s.r.o. |
35884452 |
|
660,00 € |
03.12.2024 |
|
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000031019 |
ZPC 69/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
441,00 € |
03.12.2024 |
|
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030946 |
Reprezentatívne dosky na diplom s logom podľa nasledujúceho zadania:Formát: A4Materiál prednej časti: semiš/plyšFarba pr |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PAMAS-Trenčín |
36317250 |
|
292,50 € |
02.12.2024 |
16.12.2024 |
|
11.12.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
0000031015 |
ZPC 68/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dagmar Jelínková PhDr. |
|
|
487,50 € |
02.12.2024 |
|
05.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030944 |
stravné 12/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 274,30 € |
29.11.2024 |
02.12.2024 |
|
29.11.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
0000030942 |
Zabezpečenie školenia k národnému projektu Kvalita v OVP pozostávajúce znasledovných požiadaviek:Termín dodania: 05.12.2 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu |
37890115 |
|
1 669,50 € |
27.11.2024 |
05.12.2024 |
|
29.11.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
0000030943 |
Organizačno-technické zabezpečenie pracovného stretnutia projektušvajčiarsko-slovenskej spolupráce podľa nasledovného za |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
2 550,50 € |
27.11.2024 |
04.12.2024 |
|
29.11.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
0000030945 |
Zabezpečenie vizitiek a nálepiek – projekt švajčiarsko-slovenskejspolupráce podľa nasledujúceho zadania:1. Nálepky - okr |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
66,00 € |
27.11.2024 |
10.12.2024 |
|
29.11.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
0000031012 |
ZPC 43/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gregorová Mária Mgr. et Mgr. |
|
|
109,88 € |
27.11.2024 |
|
02.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000031008 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Petlušová |
|
|
49,20 € |
27.11.2024 |
|
02.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000031014 |
ZPC 50/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
349,62 € |
27.11.2024 |
|
02.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000031010 |
TPC 311/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Lešková Radka PhD. |
|
|
157,50 € |
27.11.2024 |
|
02.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000031009 |
občerstvenie NKVD |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SOŠ gastronómie a služieb |
17078482 |
|
604,40 € |
27.11.2024 |
|
02.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000031013 |
ZPC 44/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
13,55 € |
27.11.2024 |
|
02.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000031011 |
TPC 401/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Lešková Radka PhD. |
|
|
21,30 € |
27.11.2024 |
|
02.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000031006 |
IKT |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. |
35692715 |
|
139,20 € |
26.11.2024 |
|
28.11.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000031004 |
elektronická registratúra |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
A.V.I.S. spol. s. r. o. |
31359159 |
|
2 496,00 € |
26.11.2024 |
|
28.11.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000031005 |
IKT |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. |
35692715 |
|
5 248,80 € |
26.11.2024 |
|
28.11.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000031007 |
strava OK |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola veterinárna |
00162370 |
|
52,08 € |
26.11.2024 |
|
28.11.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030939 |
Nákup mobilného telefónu podľa nasledujúceho zadania:1. Samsung Galaxy A35 5GB 6/128 GB, čiernyJednotková cena: 215,20 € |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. |
35692715 |
|
5 388,00 € |
20.11.2024 |
13.12.2024 |
|
27.11.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |