0000030338 |
refundácia CP ZENIT |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická |
00161829 |
|
111,60 € |
16.04.2024 |
|
19.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030335 |
daň z nehnuteľnosti 2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
|
3 428,44 € |
16.04.2024 |
|
23.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030331 |
TPC 118/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gregorová Mária Mgr. et Mgr. |
|
|
22,16 € |
16.04.2024 |
|
22.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030341 |
preplatenie vstupenka |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
8,00 € |
16.04.2024 |
|
23.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030330 |
TPC 130/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
63,40 € |
16.04.2024 |
|
22.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030336 |
ocenenia pre výhercov |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Súkromná stredná odborná škola ekonomicko-technická |
31313833 |
|
800,00 € |
16.04.2024 |
|
22.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030340 |
refundácia CP ZENIT |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Spojená škola |
00012432 |
|
17,80 € |
16.04.2024 |
|
19.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030333 |
TPC 85/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
7,80 € |
16.04.2024 |
|
19.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030876 |
Zabezpečenie stravy pre účastníkov konferencie EPALE podľa nasledujúcichzadaní:Termín: 15.05.2024Miesto konania: Slovens |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
B5, spol. s.r.o. |
50962752 |
|
4 310,90 € |
16.04.2024 |
15.05.2024 |
|
18.04.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
0000030876 |
Zabezpečenie stravy pre účastníkov konferencie EPALE podľa nasledujúcichzadaní:Termín: 15.05.2024Miesto konania: Slovens |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
B5, spol. s.r.o. |
50962752 |
|
4 310,90 € |
16.04.2024 |
15.05.2024 |
|
05.06.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
0000030876 |
Zabezpečenie stravy pre účastníkov konferencie EPALE podľa nasledujúcichzadaní:Termín: 15.05.2024Miesto konania: Slovens |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
B5, spol. s.r.o. |
50962752 |
|
4 310,90 € |
16.04.2024 |
15.05.2024 |
|
05.06.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
0000030876 |
Zabezpečenie stravy pre účastníkov konferencie EPALE podľa nasledujúcichzadaní:Termín: 15.05.2024Miesto konania: Slovens |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
B5, spol. s.r.o. |
50962752 |
|
4 310,90 € |
16.04.2024 |
15.05.2024 |
|
05.06.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
0000030876 |
Zabezpečenie stravy pre účastníkov konferencie EPALE podľa nasledujúcichzadaní:Termín: 15.05.2024Miesto konania: Slovens |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
B5, spol. s.r.o. |
50962752 |
|
4 310,90 € |
16.04.2024 |
15.05.2024 |
|
05.06.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
0000030325 |
pošta 3/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
145,40 € |
12.04.2024 |
|
19.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030326 |
TPC 2/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mlčúchová Mariana Mgr. |
|
|
145,25 € |
12.04.2024 |
|
19.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030324 |
ZPC 26/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
769,00 € |
12.04.2024 |
|
22.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030316 |
refundácia CP Zenit |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Spojená škola Ľ.Podjavorinskej |
37946765 |
|
181,68 € |
11.04.2024 |
|
19.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030317 |
oprava BT800BS |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Automobilové opravovne MV SR, a.s. |
44855206 |
|
166,00 € |
11.04.2024 |
|
19.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030312 |
reprezentatívna večera |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
City Gastro s.r.o. |
46323279 |
|
215,70 € |
11.04.2024 |
|
22.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030323 |
TPC 129/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
137,70 € |
11.04.2024 |
|
22.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |