0000030672 |
TPC 239/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
116,04 € |
29.07.2024 |
|
02.08.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030674 |
TPC 253/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
112,26 € |
29.07.2024 |
|
02.08.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030667 |
TPC 217/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
117,29 € |
29.07.2024 |
|
02.08.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030668 |
TPC 218/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
65,46 € |
29.07.2024 |
|
02.08.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030673 |
TPC 240/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
112,06 € |
29.07.2024 |
|
02.08.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030671 |
TPC 238/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
116,38 € |
29.07.2024 |
|
02.08.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030666 |
preplatenie poukážok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
150,00 € |
29.07.2024 |
|
08.08.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030676 |
TPC 255/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
101,62 € |
29.07.2024 |
|
02.08.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030669 |
TPC 219/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
112,67 € |
29.07.2024 |
|
02.08.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030665 |
Catering Europass 17.7.20 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MannaFactory s.r.o.,r.s.p. |
52941051 |
|
218,50 € |
23.07.2024 |
|
26.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030664 |
Catering Europass 16.7.20 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MannaFactory s.r.o.,r.s.p. |
52941051 |
|
121,20 € |
23.07.2024 |
|
26.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030663 |
Catering Europass 15.7.20 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MannaFactory s.r.o.,r.s.p. |
52941051 |
|
200,80 € |
23.07.2024 |
|
26.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030659 |
***GDPR 6/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
18.07.2024 |
|
23.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030660 |
***prenájom BT800BS 6/202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Automobilové opravovne MV SR, a.s. |
44855206 |
|
690,00 € |
18.07.2024 |
|
23.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030661 |
***prac. stret. NP KVALIT |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kaštieľ Gbeľany s.r.o. |
44122047 |
|
2 783,90 € |
18.07.2024 |
|
23.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030904 |
Zabezpečenie občerstvenia na pracovné stretnutie Europass podľanasledovného zadania:Dátum dodania: 17.07.2024Čas dodani |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MannaFactory s.r.o.,r.s.p. |
52941051 |
|
218,50 € |
12.07.2024 |
17.07.2024 |
|
12.08.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
0000030903 |
Zabezpečenie občerstvenia na pracovné stretnutie Europass podľanasledovného zadania:Dátum dodania: 16.07.2024Čas dodani |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MannaFactory s.r.o.,r.s.p. |
52941051 |
|
121,20 € |
12.07.2024 |
16.07.2024 |
|
12.08.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
0000030902 |
Zabezpečenie občerstvenia na pracovné stretnutie Europass podľanasledovného zadania:Dátum dodania: 15.07.2024Čas dodani |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MannaFactory s.r.o.,r.s.p. |
52941051 |
|
200,80 € |
12.07.2024 |
15.07.2024 |
|
12.08.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
0000030647 |
cestovné náklady KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Eke Denis Msc. |
|
|
130,36 € |
12.07.2024 |
|
23.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030651 |
cestovné náklady KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kecsoová Veronika PaedDr. |
|
|
95,00 € |
12.07.2024 |
|
23.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |