Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030672 TPC 239/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ondová Andrea 116,04 € 29.07.2024 02.08.2024 12.08.2024 Faktúra
0000030674 TPC 253/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ondová Andrea 112,26 € 29.07.2024 02.08.2024 12.08.2024 Faktúra
0000030667 TPC 217/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ondová Andrea 117,29 € 29.07.2024 02.08.2024 12.08.2024 Faktúra
0000030668 TPC 218/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ondová Andrea 65,46 € 29.07.2024 02.08.2024 12.08.2024 Faktúra
0000030673 TPC 240/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ondová Andrea 112,06 € 29.07.2024 02.08.2024 12.08.2024 Faktúra
0000030671 TPC 238/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ondová Andrea 116,38 € 29.07.2024 02.08.2024 12.08.2024 Faktúra
0000030666 preplatenie poukážok Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Haviarová Tatiana Mgr. 150,00 € 29.07.2024 08.08.2024 12.08.2024 Faktúra
0000030676 TPC 255/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ondová Andrea 101,62 € 29.07.2024 02.08.2024 12.08.2024 Faktúra
0000030669 TPC 219/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ondová Andrea 112,67 € 29.07.2024 02.08.2024 12.08.2024 Faktúra
0000030665 Catering Europass 17.7.20 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 MannaFactory s.r.o.,r.s.p. 52941051 218,50 € 23.07.2024 26.07.2024 12.08.2024 Faktúra
0000030664 Catering Europass 16.7.20 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 MannaFactory s.r.o.,r.s.p. 52941051 121,20 € 23.07.2024 26.07.2024 12.08.2024 Faktúra
0000030663 Catering Europass 15.7.20 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 MannaFactory s.r.o.,r.s.p. 52941051 200,80 € 23.07.2024 26.07.2024 12.08.2024 Faktúra
0000030659 ***GDPR 6/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Algger s.r.o. 51002876 648,00 € 18.07.2024 23.07.2024 12.08.2024 Faktúra
0000030660 ***prenájom BT800BS 6/202 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Automobilové opravovne MV SR, a.s. 44855206 690,00 € 18.07.2024 23.07.2024 12.08.2024 Faktúra
0000030661 ***prac. stret. NP KVALIT Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Kaštieľ Gbeľany s.r.o. 44122047 2 783,90 € 18.07.2024 23.07.2024 12.08.2024 Faktúra
0000030904 Zabezpečenie občerstvenia na pracovné stretnutie Europass podľanasledovného zadania:Dátum dodania: 17.07.2024Čas dodani Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 MannaFactory s.r.o.,r.s.p. 52941051 218,50 € 12.07.2024 17.07.2024 12.08.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030903 Zabezpečenie občerstvenia na pracovné stretnutie Europass podľanasledovného zadania:Dátum dodania: 16.07.2024Čas dodani Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 MannaFactory s.r.o.,r.s.p. 52941051 121,20 € 12.07.2024 16.07.2024 12.08.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030902 Zabezpečenie občerstvenia na pracovné stretnutie Europass podľanasledovného zadania:Dátum dodania: 15.07.2024Čas dodani Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 MannaFactory s.r.o.,r.s.p. 52941051 200,80 € 12.07.2024 15.07.2024 12.08.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030647 cestovné náklady KVALITA Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Eke Denis Msc. 130,36 € 12.07.2024 23.07.2024 12.08.2024 Faktúra
0000030651 cestovné náklady KVALITA Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Kecsoová Veronika PaedDr. 95,00 € 12.07.2024 23.07.2024 12.08.2024 Faktúra