0000030729 |
školenie mzdárov a personalistov |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
252,00 € |
20.01.2023 |
24.01.2023 |
|
01.02.2023 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
0000030729 |
školenie mzdárov a personalistov |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
252,00 € |
20.01.2023 |
24.01.2023 |
|
05.06.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
0000030044 |
kopírky 12/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
740,14 € |
19.01.2023 |
|
27.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030041 |
Návrh ZPC 5/2023 Jakubík |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakubík Karol |
|
|
80,00 € |
18.01.2023 |
|
23.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030043 |
Monitor.objektu 1.Q 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
securiton servis,spol.s.r.o. |
35693835 |
|
102,56 € |
18.01.2023 |
|
26.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030042 |
Licencia Talente |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
i-kiu |
|
|
19 000,00 € |
18.01.2023 |
|
27.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030039 |
Účast.popl.Learn&Tech2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PhDr. Tomáš Langer |
|
|
181,50 € |
18.01.2023 |
|
25.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030040 |
Návrh ZPC 4/2003 Gallová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
80,00 € |
18.01.2023 |
|
23.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030038 |
TPC Dopl. 371 Štefániková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
6,40 € |
18.01.2023 |
|
25.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030037 |
TPC Doplatok 327 Repiská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Repiská Radka Bc. |
|
|
22,88 € |
18.01.2023 |
|
25.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030034 |
partnerstvo Lingvakvíz |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
E@I |
42013551 |
|
2 500,00 € |
17.01.2023 |
|
25.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030032 |
CP 386 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
17,16 € |
17.01.2023 |
|
31.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030030 |
stravné 12/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
4 727,83 € |
17.01.2023 |
|
26.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030028 |
preplatenie výdavkov Peer |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jan Brůha |
|
|
97,86 € |
17.01.2023 |
|
18.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030031 |
PHM 12/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
418,23 € |
17.01.2023 |
|
27.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030029 |
preplatenie Shutterstock |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Matej Puzder, PhD., MBA |
|
|
29,00 € |
17.01.2023 |
|
26.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030033 |
CP 392 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
32,85 € |
17.01.2023 |
|
31.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030026 |
preplatenie výdavkov Peer |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Katja Kavnik |
|
|
96,00 € |
16.01.2023 |
|
17.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030023 |
kameramanské práce a post |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondejka - Betoon production |
51886782 |
|
1 100,00 € |
16.01.2023 |
|
17.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030025 |
TPC doplatok 1. polrok 22 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
41,09 € |
16.01.2023 |
|
17.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |