0000030079 |
TCP 375/2022 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
99,38 € |
27.01.2023 |
|
03.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030075 |
TCP 396/2022 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
293,85 € |
27.01.2023 |
|
03.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030077 |
TCP 373/2022 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
304,22 € |
27.01.2023 |
|
03.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030076 |
TCP 372/2022 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
107,76 € |
27.01.2023 |
|
03.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030082 |
TCP 330/2022 Hadár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
123,63 € |
27.01.2023 |
|
03.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030080 |
TCP 376/2022 Ondov |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
97,64 € |
27.01.2023 |
|
03.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030078 |
TCP 374/2022 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
104,78 € |
27.01.2023 |
|
03.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030081 |
TCP 345/2022 Hadár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
228,16 € |
27.01.2023 |
|
03.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030070 |
Preplatenie občerstvenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
82,80 € |
26.01.2023 |
|
02.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030072 |
Vzdelávacie služby - škol |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
252,00 € |
26.01.2023 |
|
02.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030074 |
Doplatok ZPC 70/2022 Gáll |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
100,00 € |
26.01.2023 |
|
02.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030071 |
Preplatenie pracovná veče |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
58,25 € |
26.01.2023 |
|
02.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030730 |
Školenie – Aplikácia noviel zákona o verejnom obstarávaní – možnostiverejného obstarávateľa po 1.2.2023:Počet účastníkov |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
97,00 € |
26.01.2023 |
02.02.2023 |
|
01.02.2023 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
0000030073 |
Doplatok ZPC 85/2022 Olši |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Olšinská Mária Ing. |
|
|
134,80 € |
26.01.2023 |
|
31.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030730 |
Školenie – Aplikácia noviel zákona o verejnom obstarávaní – možnostiverejného obstarávateľa po 1.2.2023:Počet účastníkov |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
97,00 € |
26.01.2023 |
02.02.2023 |
|
05.06.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
0000030064 |
Preplatenie ZCP 62/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
93,64 € |
25.01.2023 |
|
30.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030062 |
Preplatenie TCP 360/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
268,74 € |
25.01.2023 |
|
31.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030058 |
Preplatenie TCP 341/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
101,42 € |
25.01.2023 |
|
31.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030060 |
Preplatenie TCP 387/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
12,07 € |
25.01.2023 |
|
31.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030054 |
Doplat. ZPC 60/2022 Hadár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
211,19 € |
25.01.2023 |
|
30.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |