0000030760 |
Autobusová doprava – preprava osôb pre SOČ 2023 – Prešovský kraj:Trasovanie a časový rozpis:P. č. Kraj Preprava 26.04.2 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ján Adamko - SIJAJA - Bus |
37257561 |
|
2 280,00 € |
17.04.2023 |
26.04.2023 |
|
05.06.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
0000030759 |
Autobusová doprava – preprava osôb pre SOČ 2023 – Žilinský kraj:Trasovanie a časový rozpis:P. č. Kraj Preprava 26.04.20 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Autodoprava Ľubomír Líška s.r.o. |
47451823 |
|
1 176,00 € |
17.04.2023 |
26.04.2023 |
|
05.06.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
0000030759 |
Autobusová doprava – preprava osôb pre SOČ 2023 – Žilinský kraj:Trasovanie a časový rozpis:P. č. Kraj Preprava 26.04.20 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Autodoprava Ľubomír Líška s.r.o. |
47451823 |
|
1 176,00 € |
17.04.2023 |
26.04.2023 |
|
05.06.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
0000030759 |
Autobusová doprava – preprava osôb pre SOČ 2023 – Žilinský kraj:Trasovanie a časový rozpis:P. č. Kraj Preprava 26.04.20 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Autodoprava Ľubomír Líška s.r.o. |
47451823 |
|
1 176,00 € |
17.04.2023 |
26.04.2023 |
|
05.06.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
0000030282 |
TPC 81/2023 Majerníková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Renáta Majerníková |
|
|
90,57 € |
12.04.2023 |
|
28.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030284 |
Preplatenie mailchimp 3/2 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
43,75 € |
12.04.2023 |
|
21.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030286 |
TPC 104/2023 Pončáková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
85,01 € |
12.04.2023 |
|
21.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030283 |
Doplatok ZPC 18/2023 Olši |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Olšinská Mária Ing. |
|
|
14,64 € |
12.04.2023 |
|
21.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030285 |
TPC 103/2023 Čuvalová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
82,14 € |
12.04.2023 |
|
21.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030281 |
TPC 66/2023 Pomajbová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
3,98 € |
11.04.2023 |
|
28.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030278 |
Elektrina 3/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
86,09 € |
11.04.2023 |
|
13.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030280 |
Mobily 3/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
313,62 € |
11.04.2023 |
|
13.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030279 |
Pevná linka 3/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
59,77 € |
11.04.2023 |
|
13.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030277 |
preplatenie občerstvenia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
14,83 € |
06.04.2023 |
|
21.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030276 |
školenie Postupy účtovani |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
06.04.2023 |
|
13.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030274 |
Refundácia CP SIP |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obchodná akadémia Rimavská Sobota |
00162108 |
|
24,84 € |
05.04.2023 |
|
28.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030273 |
Refundácia CP Zenit |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická |
00161829 |
|
108,75 € |
05.04.2023 |
|
28.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030272 |
TPC 25/2023 Hadár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
90,16 € |
05.04.2023 |
|
12.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030266 |
Kopírky 3/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
915,47 € |
05.04.2023 |
|
12.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030267 |
PHM 3/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
385,90 € |
05.04.2023 |
|
12.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |