0000030337 |
Študijná mobilita Praha Č |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dömény Felix |
|
|
367,50 € |
27.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030340 |
Študijná mobilita Praha Č |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Skubanová Darina, Ing. |
|
|
367,50 € |
27.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030336 |
Študijná mobilita Praha Č |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Blažej Peter, Ing. |
|
|
367,50 € |
27.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030345 |
Doplatok študijná mobilit |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dolník Pavel |
|
|
262,50 € |
27.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030338 |
Študijná mobilita Praha Č |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pauscheková Jana, Ing. |
|
|
367,50 € |
27.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030347 |
Doplatok študijná mobilit |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štofková Alžbeta |
|
|
262,50 € |
27.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030342 |
Študijná mobilita Praha Č |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dolník Pavel |
|
|
367,50 € |
27.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030334 |
Záloha ZPC 22/2023 Horeck |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
600,00 € |
27.04.2023 |
|
05.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030343 |
Študijná mobilita Praha Č |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kubišová Miroslava, Ing. |
|
|
367,50 € |
27.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030344 |
Doplatok študijná mobilit |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dömény Felix |
|
|
262,50 € |
27.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030772 |
Školenie – Cestovné náhrady v roku 2023:Počet účastníkov: 1Forma školenia: prezenčneTermín konania: 04.05.2023cena bez D |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
27.04.2023 |
04.05.2023 |
|
12.05.2023 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
0000030772 |
Školenie – Cestovné náhrady v roku 2023:Počet účastníkov: 1Forma školenia: prezenčneTermín konania: 04.05.2023cena bez D |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
27.04.2023 |
04.05.2023 |
|
05.06.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
0000030514 |
PhDr. Katarína Kováčová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PhDr. Katarína Kováčová |
|
|
16,65 € |
26.04.2023 |
|
09.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030331 |
Preplatenie pracovný obed |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
57,40 € |
26.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030328 |
Školenie Linkedln |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Marta Pálešová |
54580749 |
|
750,00 € |
26.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030325 |
Pracovná večera |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ALDENTE, s.r.o. |
35882841 |
|
171,80 € |
26.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030324 |
Pracovná večera |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
LOFT HOTEL, s.r.o. |
51704099 |
|
76,10 € |
26.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030327 |
Propagácia na festivale U |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Občianske združenie Lifestarter |
50718274 |
|
3 000,00 € |
26.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030329 |
Zabezpečenie školenia EQA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
1 698,20 € |
26.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030326 |
Pracovná večera |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Au Cafe s.r.o. |
46751971 |
|
300,00 € |
26.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |