0000030353 |
Refundácia Mladý mechatro |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Spojená škola Ľ.Podjavorinskej |
37946765 |
|
77,41 € |
02.05.2023 |
|
10.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030358 |
Prenájom priestorov EQAVE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Východoslovenské múzeum v Košiciach |
31297803 |
|
300,00 € |
02.05.2023 |
|
09.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030361 |
Refundácia SIP 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obchodná akadémia Senica |
00400220 |
|
35,35 € |
02.05.2023 |
|
10.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030352 |
Refundácia ZENIT 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Spojená škola Juraja Henischa |
42035261 |
|
33,38 € |
02.05.2023 |
|
10.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030359 |
Plyn 5/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
507,00 € |
02.05.2023 |
|
11.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030357 |
Refundácia SIP 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obchodná akadémia |
00162141 |
|
40,65 € |
02.05.2023 |
|
10.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030360 |
Prenájom priestorov 4/202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
17 660,19 € |
02.05.2023 |
|
11.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030356 |
Doplatok ZPC 14/2023 Drin |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
162,20 € |
02.05.2023 |
|
09.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030354 |
Refundácia Mladý mechatro |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SPŠ technická |
00521663 |
|
92,44 € |
02.05.2023 |
|
10.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030355 |
Refundácia Mladý mechatro |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SOŠ technická |
17050316 |
|
29,05 € |
02.05.2023 |
|
10.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030351 |
ZPC 28/2023 Čuvalová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
143,39 € |
02.05.2023 |
|
09.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030350 |
ZPC 27/2023 Pončáková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
143,39 € |
02.05.2023 |
|
09.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030348 |
TPC 74/2023 Pončáková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
8,73 € |
28.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030349 |
TPC 75/2023 Čuvalová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
8,73 € |
28.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030770 |
stravné 5/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 118,50 € |
28.04.2023 |
02.05.2023 |
|
05.05.2023 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
0000030770 |
stravné 5/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 118,50 € |
28.04.2023 |
02.05.2023 |
|
05.06.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
0000030341 |
Študijná mobilita Praha Č |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Chvalná Patrícia, Ing. |
|
|
367,50 € |
27.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030335 |
SIP 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obchodná akadémia |
00400238 |
|
3 463,74 € |
27.04.2023 |
|
10.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030339 |
Študijná mobilita Praha Č |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Valachová Alexandra, Ing. |
|
|
367,50 € |
27.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030346 |
Doplatok študijná mobilit |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Eva Kubišová |
|
|
262,50 € |
27.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |