0000030477 |
TPC 144/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
6,80 € |
26.05.2023 |
|
01.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030485 |
TPC 114/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
5,94 € |
26.05.2023 |
|
01.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030476 |
TPC 143/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
6,80 € |
26.05.2023 |
|
01.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030482 |
TPC 111/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
8,28 € |
26.05.2023 |
|
01.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030484 |
TPC 113/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
1,74 € |
26.05.2023 |
|
01.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030478 |
TPC 145/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Michaela Ďurčeková |
|
|
6,80 € |
26.05.2023 |
|
01.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030486 |
TPC 115/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
21,98 € |
26.05.2023 |
|
01.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030481 |
TPC 139/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šmálová Katarína Mgr. |
|
|
30,03 € |
26.05.2023 |
|
02.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030479 |
TPC 140/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
28,16 € |
26.05.2023 |
|
02.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030483 |
TPC 112/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
8,28 € |
26.05.2023 |
|
01.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030480 |
TPC 141/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Repiská Radka Bc. |
|
|
28,16 € |
26.05.2023 |
|
02.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030487 |
TPC 116/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
5,94 € |
26.05.2023 |
|
01.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030787 |
Zabezpečenie stravy pre projektový tím Erasmus+ a SkillsComp:Termín podujatia: 12.06.2023Cena stravovacej jednotky na os |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hotelová akadémia L.Wintera |
00162019 |
|
190,00 € |
26.05.2023 |
12.06.2023 |
|
07.06.2023 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
0000030475 |
mobily 2 4/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
720,00 € |
26.05.2023 |
|
30.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030787 |
Zabezpečenie stravy pre projektový tím Erasmus+ a SkillsComp:Termín podujatia: 12.06.2023Cena stravovacej jednotky na os |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hotelová akadémia L.Wintera |
00162019 |
|
190,00 € |
26.05.2023 |
12.06.2023 |
|
05.06.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
0000030787 |
Zabezpečenie stravy pre projektový tím Erasmus+ a SkillsComp:Termín podujatia: 12.06.2023Cena stravovacej jednotky na os |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hotelová akadémia L.Wintera |
00162019 |
|
190,00 € |
26.05.2023 |
12.06.2023 |
|
05.06.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
0000030469 |
Štátny inštitút odborného |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
1 171,50 € |
25.05.2023 |
|
31.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030471 |
Štátny inštitút odborného |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
756,25 € |
25.05.2023 |
|
31.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030474 |
Štátny inštitút odborného |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
1 199,88 € |
25.05.2023 |
|
31.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030472 |
Štátny inštitút odborného |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
1 321,08 € |
25.05.2023 |
|
31.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |