Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030477 TPC 144/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Horecká Gabriela 6,80 € 26.05.2023 01.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000030485 TPC 114/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Jana Divinská 5,94 € 26.05.2023 01.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000030476 TPC 143/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Vlasta Púchovská 6,80 € 26.05.2023 01.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000030482 TPC 111/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Jana Divinská 8,28 € 26.05.2023 01.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000030484 TPC 113/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Jana Divinská 1,74 € 26.05.2023 01.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000030478 TPC 145/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Michaela Ďurčeková 6,80 € 26.05.2023 01.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000030486 TPC 115/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Jana Divinská 21,98 € 26.05.2023 01.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000030481 TPC 139/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Šmálová Katarína Mgr. 30,03 € 26.05.2023 02.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000030479 TPC 140/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Haviarová Tatiana Mgr. 28,16 € 26.05.2023 02.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000030483 TPC 112/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Jana Divinská 8,28 € 26.05.2023 01.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000030480 TPC 141/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Repiská Radka Bc. 28,16 € 26.05.2023 02.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000030487 TPC 116/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Jana Divinská 5,94 € 26.05.2023 01.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000030787 Zabezpečenie stravy pre projektový tím Erasmus+ a SkillsComp:Termín podujatia: 12.06.2023Cena stravovacej jednotky na os Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hotelová akadémia L.Wintera 00162019 190,00 € 26.05.2023 12.06.2023 07.06.2023 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030475 mobily 2 4/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 720,00 € 26.05.2023 30.05.2023 31.05.2023 Faktúra
0000030787 Zabezpečenie stravy pre projektový tím Erasmus+ a SkillsComp:Termín podujatia: 12.06.2023Cena stravovacej jednotky na os Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hotelová akadémia L.Wintera 00162019 190,00 € 26.05.2023 12.06.2023 05.06.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030787 Zabezpečenie stravy pre projektový tím Erasmus+ a SkillsComp:Termín podujatia: 12.06.2023Cena stravovacej jednotky na os Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hotelová akadémia L.Wintera 00162019 190,00 € 26.05.2023 12.06.2023 05.06.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030469 Štátny inštitút odborného Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 1 171,50 € 25.05.2023 31.05.2023 07.06.2023 Faktúra
0000030471 Štátny inštitút odborného Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 756,25 € 25.05.2023 31.05.2023 07.06.2023 Faktúra
0000030474 Štátny inštitút odborného Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 1 199,88 € 25.05.2023 31.05.2023 07.06.2023 Faktúra
0000030472 Štátny inštitút odborného Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 1 321,08 € 25.05.2023 31.05.2023 07.06.2023 Faktúra