Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030832 elektrina 9/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ZSE Energia, a.s. 36677281 74,18 € 09.10.2023 12.10.2023 19.10.2023 Faktúra
0000030835 TPC 216/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hadár Branislav Ing. 102,63 € 09.10.2023 12.10.2023 19.10.2023 Faktúra
0000030833 TPC 211/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Matej Puzder, PhD., MBA 266,64 € 09.10.2023 12.10.2023 19.10.2023 Faktúra
0000030834 preplatenie Mailchimp Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Gállová Ľubica Mgr. 45,38 € 09.10.2023 11.10.2023 12.10.2023 Faktúra
0000030822 Originálne alebo kompatibilné tonery pre multifunkčné zariadenia podľanasledujúceho zadania:1. Toner pre HP MFP135w (W11 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Soft-Tech, s.r.o. 45917272 576,00 € 09.10.2023 31.10.2023 05.06.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030822 Originálne alebo kompatibilné tonery pre multifunkčné zariadenia podľanasledujúceho zadania:1. Toner pre HP MFP135w (W11 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Soft-Tech, s.r.o. 45917272 576,00 € 09.10.2023 31.10.2023 05.06.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030822 Originálne alebo kompatibilné tonery pre multifunkčné zariadenia podľanasledujúceho zadania:1. Toner pre HP MFP135w (W11 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Soft-Tech, s.r.o. 45917272 576,00 € 09.10.2023 31.10.2023 05.06.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030831 BOZP,OPP,PZS 9/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 BEXPO s.r.o. 51463440 108,00 € 06.10.2023 17.10.2023 19.10.2023 Faktúra
0000030831 BOZP,OPP,PZS 9/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 BEXPO s.r.o. 51463440 108,00 € 06.10.2023 17.10.2023 19.10.2023 Faktúra
0000030829 pevná linka 9/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 59,48 € 05.10.2023 10.10.2023 12.10.2023 Faktúra
0000030830 mimoškolská vzdelávacia č Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Regál, s.r.o. 35884452 420,00 € 05.10.2023 11.10.2023 12.10.2023 Faktúra
0000030822 preplatenie darekové pouk Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Vlasta Púchovská 160,00 € 04.10.2023 12.10.2023 19.10.2023 Faktúra
0000030822 preplatenie darekové pouk Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Vlasta Púchovská 160,00 € 04.10.2023 12.10.2023 19.10.2023 Faktúra
0000030827 pracovná večera Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Heydučka, spol. s.r.o. 48094544 275,00 € 04.10.2023 09.10.2023 12.10.2023 Faktúra
0000030819 plyn 10/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 450,00 € 04.10.2023 10.10.2023 12.10.2023 Faktúra
0000030820 kopírky 9/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 CPO s.r.o 45272816 717,14 € 04.10.2023 10.10.2023 12.10.2023 Faktúra
0000030824 mobily 9/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 293,72 € 04.10.2023 10.10.2023 12.10.2023 Faktúra
0000030821 preplatenie Shuterstock Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Matej Puzder, PhD., MBA 29,00 € 04.10.2023 10.10.2023 12.10.2023 Faktúra
0000030825 phm 9/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovnaft, a.s. 31322832 376,19 € 04.10.2023 10.10.2023 12.10.2023 Faktúra
0000030818 vodné,stočné,zrážky 9/202 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 53,21 € 04.10.2023 10.10.2023 12.10.2023 Faktúra