Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030668 Vypracovanie audítorskej správy pre grant CEDEFOP- Obdobie pokrývajúce správu z auditu: od 01.01.2021 do 31.12.2021- Ter Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AUDIT COMPANY SLOVAKIA s.r.o. 35683511 500,00 € 12.05.2022 15.11.2022 17.05.2022 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030668 Vypracovanie audítorskej správy pre grant CEDEFOP- Obdobie pokrývajúce správu z auditu: od 01.01.2021 do 31.12.2021- Ter Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AUDIT COMPANY SLOVAKIA s.r.o. 35683511 500,00 € 12.05.2022 15.11.2022 05.06.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030668 Vypracovanie audítorskej správy pre grant CEDEFOP- Obdobie pokrývajúce správu z auditu: od 01.01.2021 do 31.12.2021- Ter Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AUDIT COMPANY SLOVAKIA s.r.o. 35683511 500,00 € 12.05.2022 15.11.2022 05.06.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030224 preplatenie Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Mgr. Tatiana Pončáková 7,56 € 11.05.2022 19.05.2022 23.05.2022 Faktúra
0000030225 preplatenie ADOBE Collect Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Bradáč Vladimír 312,80 € 11.05.2022 19.05.2022 23.05.2022 Faktúra
0000030216 ZPC záloha 18 Pončáková Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Mgr. Tatiana Pončáková 550,00 € 11.05.2022 17.05.2022 23.05.2022 Faktúra
0000030217 ZPC záloha 19 Čuvalová Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Čuvalová Jana Mgr. 550,00 € 11.05.2022 17.05.2022 23.05.2022 Faktúra
0000030215 ZPC záloha 20 Hazuchová Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Mgr. Katarína Hazuchová 550,00 € 11.05.2022 17.05.2022 23.05.2022 Faktúra
0000030223 pevná linka 04/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 56,92 € 11.05.2022 13.05.2022 17.05.2022 Faktúra
0000030221 mobily 04/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 421,25 € 11.05.2022 13.05.2022 17.05.2022 Faktúra
0000030214 ZPC záloha 17 Haviarová Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Haviarová Tatiana Mgr. 800,00 € 11.05.2022 13.05.2022 17.05.2022 Faktúra
0000030219 plyn 05/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 800,00 € 11.05.2022 13.05.2022 17.05.2022 Faktúra
0000030220 vodné, stočné, zrážky 04/ Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 46,85 € 11.05.2022 13.05.2022 17.05.2022 Faktúra
0000030222 mobily 2 04/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 117,60 € 11.05.2022 13.05.2022 17.05.2022 Faktúra
0000030218 elektrina 04/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ZSE Energia, a.s. 36677281 63,76 € 11.05.2022 13.05.2022 17.05.2022 Faktúra
0000030212 online seminár Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 89,00 € 10.05.2022 13.05.2022 17.05.2022 Faktúra
0000030213 preplatenie pracovný obed Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hadár Branislav Ing. 45,00 € 10.05.2022 13.05.2022 17.05.2022 Faktúra
0000030211 BOZP, PZP a OPP 04/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 35859857 84,00 € 10.05.2022 13.05.2022 17.05.2022 Faktúra
0000030209 sťahovanie nábytku Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 JP RAVEN s.r.o. 51990121 200,00 € 10.05.2022 13.05.2022 17.05.2022 Faktúra
0000030210 preplatenie Fb Ads Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Monika Drinková 126,24 € 10.05.2022 13.05.2022 17.05.2022 Faktúra