Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030676 Tlačiarenské služby:1.Letáky - oslovenie autorizovaných osôb (skladačky) 230 ks - cena za ks0,342 EUR bez DPH; 78,66 EUR Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 303,70 € 03.06.2022 10.06.2022 05.06.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030277 CP 51 Ondová Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Andrea Ondová 94,38 € 02.06.2022 07.06.2022 14.06.2022 Faktúra
0000030281 ZPC doplatok 15 Šmálová Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Šmálová Katarína Mgr. 169,02 € 02.06.2022 03.06.2022 06.06.2022 Faktúra
0000030279 CP 88 Drinková Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Monika Drinková 136,24 € 02.06.2022 03.06.2022 06.06.2022 Faktúra
0000030280 ZPC doplatok 1 Gállová Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Gállová Ľubica Mgr. 515,17 € 02.06.2022 03.06.2022 06.06.2022 Faktúra
0000030282 ZPC doplatok 16 Štefániko Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Štefániková Alena Mgr. 171,92 € 02.06.2022 03.06.2022 06.06.2022 Faktúra
0000030278 CP 56 Drinková Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Monika Drinková 230,89 € 02.06.2022 03.06.2022 06.06.2022 Faktúra
0000030276 SOČ 2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hotelová akadémia J. Andraščíka 36155993 34 067,76 € 01.06.2022 07.06.2022 14.06.2022 Faktúra
0000030275 občerstvenie kancelária r Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hadár Branislav Ing. 55,44 € 01.06.2022 03.06.2022 06.06.2022 Faktúra
0000030274 stravné 04/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 5 481,49 € 01.06.2022 03.06.2022 06.06.2022 Faktúra
0000030271 záznam konferencie a vide Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Jakub Ondejka - Betoon production 51886782 2 000,00 € 31.05.2022 02.06.2022 06.06.2022 Faktúra
0000030273 ZPC záloha 31 Gállová Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Gállová Ľubica Mgr. 840,00 € 31.05.2022 02.06.2022 06.06.2022 Faktúra
0000030270 preprava SOČ Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Viliam Turan TURANCAR 50773950 10 558,80 € 31.05.2022 02.06.2022 06.06.2022 Faktúra
0000030272 postprodukcia videí z kon Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Jakub Ondejka - Betoon production 51886782 500,00 € 31.05.2022 02.06.2022 06.06.2022 Faktúra
0000030266 ref. CP ZENIT SPŠ elektro Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná priemyselná škola elektrotechnická 00161829 55,40 € 30.05.2022 03.06.2022 06.06.2022 Faktúra
0000030264 ref. CP ZENIT SŠ Prešov Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Spojená škola Ľ.Podjavorinskej 37946765 24,58 € 30.05.2022 03.06.2022 06.06.2022 Faktúra
0000030268 CP 41 Tvarožek Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Tvarožek Juraj 12,44 € 30.05.2022 03.06.2022 06.06.2022 Faktúra
0000030269 ref. CP ZENIT SPŠ Komárno Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 SPŠ strojnícka a elektrotechnická 00161357 25,80 € 30.05.2022 03.06.2022 06.06.2022 Faktúra
0000030265 ref. CP ZENIT SOŠ železni Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná odborná škola železničná 35570563 76,82 € 30.05.2022 03.06.2022 06.06.2022 Faktúra
0000030267 ref. CP ZENIT gym. T. Akv Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Gymnázium sv. Tomáša Akvinského 17078334 17,64 € 30.05.2022 03.06.2022 06.06.2022 Faktúra