| 0000030505 |
poštovné 07/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
153,35 € |
07.09.2022 |
|
12.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030503 |
tech. podpora a úprava sy |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
TEMPEST a.s. |
31326650 |
|
4 200,00 € |
07.09.2022 |
|
09.09.2022 |
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030502 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tatárová Andrea |
|
|
12,25 € |
05.09.2022 |
|
12.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030501 |
ZPC doplatok 20 Hazuchová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Katarína Hazuchová |
|
|
45,87 € |
05.09.2022 |
|
07.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030694 |
stravné 08/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
6 260,00 € |
05.09.2022 |
14.09.2022 |
|
09.09.2022 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030694 |
stravné 08/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
6 260,00 € |
05.09.2022 |
14.09.2022 |
|
05.06.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030499 |
ZPC doplatok 37 Horecká |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
18,48 € |
31.08.2022 |
|
08.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030500 |
ZPC doplatok 38 Marušinco |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Marušincová Marta |
|
|
88,98 € |
31.08.2022 |
|
08.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030498 |
CP 158 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
6,37 € |
31.08.2022 |
|
08.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030497 |
preplatenie občerstvenia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Marušincová Marta |
|
|
29,00 € |
31.08.2022 |
|
08.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030494 |
CP 152 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
54,48 € |
30.08.2022 |
|
05.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030496 |
CP 154 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
183,80 € |
30.08.2022 |
|
05.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030495 |
CP 153 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
93,41 € |
30.08.2022 |
|
05.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030493 |
CP 138 Maniaček |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maniaček Ján Ing. |
|
|
83,22 € |
30.08.2022 |
|
05.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030492 |
ZPC záloha 49 Horecká |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
575,00 € |
30.08.2022 |
|
02.09.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030491 |
ZPC záloha 48 Marušincová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Marušincová Marta |
|
|
575,00 € |
30.08.2022 |
|
02.09.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030490 |
ZPC doplatok 25 Gállová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
20,18 € |
26.08.2022 |
|
31.08.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030488 |
preplatenie výdavkov |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mária Behanovská |
|
|
135,88 € |
26.08.2022 |
|
31.08.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030489 |
preplatenie kľúč k P. O. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Lucia Šoltésová PaedDr. |
|
|
3,90 € |
26.08.2022 |
|
02.09.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030693 |
Príprava analýzy – Nové prvky kvalifikačných systémov na rozvojzručností, ktorá je súčasťou pracovného programu Národnéh |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EDUVAN, s.r.o. |
35800186 |
|
5 000,00 € |
26.08.2022 |
30.09.2022 |
|
30.08.2022 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |