Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030873 35013 catering MESU Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AGENTÚRA MANNA, s.r.o. 36749117 87,20 € 29.10.2021 05.11.2021 08.11.2021 Faktúra
0000030874 catering EQAVET Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AGENTÚRA MANNA, s.r.o. 36749117 862,00 € 29.10.2021 05.11.2021 08.11.2021 Faktúra
0000030870 stravné 09/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 5 822,12 € 27.10.2021 29.10.2021 03.11.2021 Faktúra
0000030868 stream a posprodukcia Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Jakub Ondejka - Betoon production 51886782 1 500,00 € 27.10.2021 29.10.2021 03.11.2021 Faktúra
0000030866 výmena poistného ventilu Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ASV THERM s.r.o. 36359114 600,00 € 27.10.2021 29.10.2021 03.11.2021 Faktúra
0000030867 35010 náklady na zabezpeč Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ArTUR 30787190 33,00 € 27.10.2021 29.10.2021 03.11.2021 Faktúra
0000030865 zahraničná expertka Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Katalin Molnar Stadler 500,00 € 27.10.2021 29.10.2021 03.11.2021 Faktúra
0000030863 SOŠ Polygrafická 09/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 3 430,80 € 26.10.2021 08.11.2021 03.01.2022 Faktúra
0000030863 SOŠ Polygrafická 09/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 3 430,80 € 26.10.2021 08.11.2021 06.12.2021 Faktúra
0000030863 SOŠ Polygrafická 09/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 3 430,80 € 26.10.2021 08.11.2021 20.12.2021 Faktúra
0000030863 SOŠ Polygrafická 09/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 3 430,80 € 26.10.2021 08.11.2021 29.11.2021 Faktúra
0000030863 SOŠ Polygrafická 09/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 3 430,80 € 26.10.2021 08.11.2021 21.11.2021 Faktúra
0000030863 SOŠ Polygrafická 09/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 3 430,80 € 26.10.2021 08.11.2021 15.11.2021 Faktúra
0000030864 online školenie Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 TIMAN s.r.o. 36005801 477,60 € 26.10.2021 29.10.2021 03.11.2021 Faktúra
0000030618 Prenájom konferenčných priestorov pre slávnostné otvorenie Týždňaceloživotného učenia spoluorganizované platformou EPALE Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 500,00 € 25.10.2021 15.11.2021 08.11.2021 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030617 Propagácia platformy EUROPASS na online konferencii READYCON 2021:Termín konania konferencie: 27.10.2021Forma konania: o Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 SAIDE-Slovenská asociácia pre rozvoj inovácií vo vzdelávaní 52177840 500,00 € 25.10.2021 27.10.2021 08.11.2021 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030862 preplatenie KPI ukazovate Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Monika Drinková 100,00 € 25.10.2021 29.10.2021 03.11.2021 Faktúra
0000030861 preplatenie poukážok na v Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Mgr. Tatiana Pončáková 180,00 € 25.10.2021 29.10.2021 03.11.2021 Faktúra
0000030860 VICTORIA REGIA 2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenská asociácia kvetinárov a florist 42297095 2 500,00 € 25.10.2021 29.10.2021 03.11.2021 Faktúra
0000030617 Propagácia platformy EUROPASS na online konferencii READYCON 2021:Termín konania konferencie: 27.10.2021Forma konania: o Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 SAIDE-Slovenská asociácia pre rozvoj inovácií vo vzdelávaní 52177840 500,00 € 25.10.2021 27.10.2021 05.06.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka