0000030069 |
BOZP, OPP 02/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Agentúra Bezpečnosti Práce a PO |
45987246 |
|
96,00 € |
09.03.2021 |
|
11.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030549 |
1. Tablet Lenovo Tab M10 32 GB HD LTE 19 ks á = 169,00 € sDPH |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
3 211,00 € |
09.03.2021 |
18.03.2021 |
|
15.03.2021 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
0000030076 |
pomocné manipulačné práce |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
RAVEN-TRANS Sťahovanie s.r.o. |
51990121 |
|
34,00 € |
09.03.2021 |
|
16.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030073 |
pevná linka 02/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
220,31 € |
09.03.2021 |
|
16.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030549 |
1. Tablet Lenovo Tab M10 32 GB HD LTE 19 ks á = 169,00 € sDPH |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
3 211,00 € |
09.03.2021 |
18.03.2021 |
|
05.06.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
0000030068 |
Nájom KE 01/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dom techniky ZSVTS DE, s.r.o. |
46520104 |
|
1 713,96 € |
08.03.2021 |
|
10.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030067 |
konferencia EUROPASS 2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondrejka - Betoon production |
51886782 |
|
1 750,00 € |
04.03.2021 |
|
11.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030065 |
pečiatky |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
POLYGRAFIA, s.r.o. |
51022478 |
|
118,29 € |
04.03.2021 |
|
11.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030066 |
elektrina 03/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
255,00 € |
04.03.2021 |
|
11.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030063 |
SOČ 2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Krajské centrum voľného času |
34056149 |
|
21 670,00 € |
02.03.2021 |
|
11.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030061 |
CP Kuzma 1/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kuzma Milan |
|
|
16,70 € |
02.03.2021 |
|
08.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030062 |
preplatenie Drinková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
80,00 € |
02.03.2021 |
|
05.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030060 |
plyn 03/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
155,00 € |
02.03.2021 |
|
08.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030548 |
stravné lístky 02/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
8 049,60 € |
01.03.2021 |
15.03.2021 |
|
08.03.2021 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
0000030548 |
stravné lístky 02/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
8 049,60 € |
01.03.2021 |
15.03.2021 |
|
05.06.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
0000030059 |
DUAL - Nájom NR CO 012021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. |
47342242 |
|
1 817,40 € |
26.02.2021 |
|
02.03.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030058 |
DUAL - Nájom NR DP 012021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. |
47342242 |
|
676,26 € |
26.02.2021 |
|
02.03.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030547 |
Textová pečiatka Color Printer 20 - 1 kus, modrá farba podušky, modráfarba strojčeka gumený štočok do pečiatky Colop He |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
POLYGRAFIA, s.r.o. |
51022478 |
|
118,29 € |
25.02.2021 |
11.03.2021 |
|
01.03.2021 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
0000030547 |
Textová pečiatka Color Printer 20 - 1 kus, modrá farba podušky, modráfarba strojčeka gumený štočok do pečiatky Colop He |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
POLYGRAFIA, s.r.o. |
51022478 |
|
118,29 € |
25.02.2021 |
11.03.2021 |
|
05.06.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
0000030547 |
Textová pečiatka Color Printer 20 - 1 kus, modrá farba podušky, modráfarba strojčeka gumený štočok do pečiatky Colop He |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
POLYGRAFIA, s.r.o. |
51022478 |
|
118,29 € |
25.02.2021 |
11.03.2021 |
|
05.06.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |