Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030185 C.E.S., s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 C.E.S., s.r.o. 31365060 2 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030198 be open s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 be open s.r.o. 52989160 15 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030174 AUTO ROTOS - ROZBORA s. r Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AUTO ROTOS - ROZBORA s. r. o. 35918519 4 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030202 ARPROG, a. s. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ARPROG, a. s. 36168335 1 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030215 BONUL, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 BONUL, s.r.o. 36528170 16 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030207 AS&VF, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AS&VF, s.r.o. 46411488 2 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030174 AUTO ROTOS - ROZBORA s. r Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AUTO ROTOS - ROZBORA s. r. o. 35918519 4 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030207 AS&VF, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AS&VF, s.r.o. 46411488 2 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030207 AS&VF, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AS&VF, s.r.o. 46411488 2 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030215 BONUL, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 BONUL, s.r.o. 36528170 16 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030177 BSH Drives and Pumps s.r. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 BSH Drives and Pumps s.r.o. 36187828 10 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030209 BHZ Steel s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 BHZ Steel s.r.o. 46206787 2 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030209 BHZ Steel s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 BHZ Steel s.r.o. 46206787 2 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030202 ARPROG, a. s. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ARPROG, a. s. 36168335 1 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030202 ARPROG, a. s. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ARPROG, a. s. 36168335 1 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030216 COOP Jednota Námestovo, Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo 00693804 6 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030204 ARTEMIS, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ARTEMIS, s.r.o. 36817724 3 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030204 ARTEMIS, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ARTEMIS, s.r.o. 36817724 3 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030192 B.K. Prešov, spol. s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 B.K. Prešov, spol. s.r.o. 36475289 3 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
0000030192 B.K. Prešov, spol. s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 B.K. Prešov, spol. s.r.o. 36475289 3 000,00 € 19.05.2021 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra