0000030304 |
HÍLEK a spol., a.s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
HÍLEK a spol., a.s. |
36239542 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030393 |
OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o. |
36458503 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030393 |
OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o. |
36458503 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030327 |
Metro Cash & Carry SR, s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
45952671 |
|
14 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030350 |
Mikrotech, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mikrotech, s.r.o. |
31610331 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030255 |
LIČI DJ, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
LIČI DJ, s.r.o. |
46949607 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030302 |
HI Kongres Hotel Trnava s |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
HI Kongres Hotel Trnava s.r.o. |
47504714 |
|
5 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030255 |
LIČI DJ, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
LIČI DJ, s.r.o. |
46949607 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030351 |
Jaroslav Hrebík - voda, k |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn |
35399244 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030267 |
Ľubomír Kočiš |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ľubomír Kočiš |
17624835 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030351 |
Jaroslav Hrebík - voda, k |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn |
35399244 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030246 |
Doprava a mechanizácia a. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Doprava a mechanizácia a.s. Prešov |
00605956 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030246 |
Doprava a mechanizácia a. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Doprava a mechanizácia a.s. Prešov |
00605956 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030279 |
MAR SK, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MAR SK, s.r.o. |
36428094 |
|
4 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030362 |
Moitin s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Moitin s.r.o. |
47349069 |
|
10 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030293 |
Márton&Márton, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Márton&Márton, s.r.o. |
36261696 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030293 |
Márton&Márton, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Márton&Márton, s.r.o. |
36261696 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030294 |
GeWiS Slovakia s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
GeWiS Slovakia s.r.o. |
30223300 |
|
12 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030279 |
MAR SK, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MAR SK, s.r.o. |
36428094 |
|
4 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030350 |
Mikrotech, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mikrotech, s.r.o. |
31610331 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |