0000030565 |
Predmetom zákazky je odťah vozidiel, servisná príprava pre vyradenie zevidencie na DIPZ a likvidácia vozidiel: BA-426SE, |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO TEAM 4x4, s.r.o. |
35940972 |
|
540,00 € |
26.05.2021 |
02.06.2021 |
|
01.06.2021 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
0000030565 |
Predmetom zákazky je odťah vozidiel, servisná príprava pre vyradenie zevidencie na DIPZ a likvidácia vozidiel: BA-426SE, |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO TEAM 4x4, s.r.o. |
35940972 |
|
540,00 € |
26.05.2021 |
02.06.2021 |
|
05.06.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
0000030565 |
Predmetom zákazky je odťah vozidiel, servisná príprava pre vyradenie zevidencie na DIPZ a likvidácia vozidiel: BA-426SE, |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO TEAM 4x4, s.r.o. |
35940972 |
|
540,00 € |
26.05.2021 |
02.06.2021 |
|
05.06.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
0000030249 |
LEKOS s.r.o. Michalovce |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
LEKOS s.r.o. Michalovce |
36172332 |
|
28 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030321 |
HUHN PressTech, spol. s.r |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
HUHN PressTech, spol. s.r.o. |
34117083 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030306 |
HLM International, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
HLM International, s.r.o. |
35976373 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030322 |
Mesto Zvolen |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mesto Zvolen |
00320439 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030311 |
HOTEL ALFA s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
HOTEL ALFA s.r.o. |
45425116 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030338 |
Irena Rojková - POTRAVINY |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Irena Rojková - POTRAVINY |
10665005 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030254 |
ECOLOGY LIFE s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ECOLOGY LIFE s.r.o. |
44509618 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030306 |
HLM International, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
HLM International, s.r.o. |
35976373 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030322 |
Mesto Zvolen |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mesto Zvolen |
00320439 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030299 |
MATADOR Automotive Vráble |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MATADOR Automotive Vráble, a.s. |
31411801 |
|
15 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030309 |
Hornonitrianske bane Prie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hornonitrianske bane Prievidza a.s. |
36005622 |
|
4 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030330 |
Ing. Andrej Hlinka - SPOM |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrej Hlinka - SPOMAT |
10771760 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030254 |
ECOLOGY LIFE s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ECOLOGY LIFE s.r.o. |
44509618 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030254 |
ECOLOGY LIFE s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ECOLOGY LIFE s.r.o. |
44509618 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030356 |
Miriam Gašparíková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Miriam Gašparíková |
43533558 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030356 |
Miriam Gašparíková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Miriam Gašparíková |
43533558 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030249 |
LEKOS s.r.o. Michalovce |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
LEKOS s.r.o. Michalovce |
36172332 |
|
28 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |