Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030449 Dana Veselá AB - centrum Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Dana Veselá AB - centrum 17537380 2 000,00 € 22.06.2021 24.06.2021 28.06.2021 Faktúra
0000030454 DeutschMann International Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DeutschMann Internationale Spedition s.r.o. 36193160 8 000,00 € 22.06.2021 24.06.2021 28.06.2021 Faktúra
0000030469 Fiesta Restaurant, s.r.o Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Fiesta Restaurant, s.r.o 48309451 1 000,00 € 22.06.2021 24.06.2021 28.06.2021 Faktúra
0000030452 DELFINGEN SK NITRA s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DELFINGEN SK NITRA s.r.o. 35850221 1 000,00 € 22.06.2021 24.06.2021 28.06.2021 Faktúra
0000030453 Deutsch-Slowakische Akade Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. 47342242 130 000,00 € 22.06.2021 24.06.2021 28.06.2021 Faktúra
0000030455 DIPLOMAT DENTAL s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DIPLOMAT DENTAL s.r.o. 36222089 1 000,00 € 22.06.2021 24.06.2021 28.06.2021 Faktúra
0000030444 Cread Digital, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Cread Digital, s.r.o. 51441993 1 000,00 € 22.06.2021 24.06.2021 28.06.2021 Faktúra
0000030475 GERGONNE SLOVENSKO s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 GERGONNE SLOVENSKO s.r.o. 35962330 3 000,00 € 22.06.2021 24.06.2021 28.06.2021 Faktúra
0000030466 FANUC Slovakia s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 FANUC Slovakia s.r.o. 51005557 4 000,00 € 22.06.2021 24.06.2021 28.06.2021 Faktúra
0000030445 creakad, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 creakad, s.r.o. 50932004 1 000,00 € 22.06.2021 24.06.2021 28.06.2021 Faktúra
0000030465 FALKE Slovakia s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 FALKE Slovakia s.r.o. 44917902 3 000,00 € 22.06.2021 24.06.2021 28.06.2021 Faktúra
0000030441 COOP Jednota Nové Zámky s Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 COOP Jednota Nové Zámky spotrebné družst 00168882 3 000,00 € 22.06.2021 24.06.2021 28.06.2021 Faktúra
0000030446 CRT Electronic s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 CRT Electronic s.r.o. 31634303 1 000,00 € 22.06.2021 24.06.2021 28.06.2021 Faktúra
0000030458 Dobra Plus Mikula s. r. o Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Dobra Plus Mikula s. r. o. 51652943 3 000,00 € 22.06.2021 24.06.2021 28.06.2021 Faktúra
0000030459 Eduard Hesek Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Eduard Hesek 33812802 2 000,00 € 22.06.2021 24.06.2021 28.06.2021 Faktúra
0000030457 DMJ market s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DMJ market s.r.o. 36490661 1 000,00 € 22.06.2021 24.06.2021 28.06.2021 Faktúra
0000030434 Autoprofit, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Autoprofit, s.r.o. 36239763 5 000,00 € 22.06.2021 24.06.2021 28.06.2021 Faktúra
0000030440 ContiTrade Slovakia s. r. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ContiTrade Slovakia s. r. o. 36336556 3 000,00 € 22.06.2021 24.06.2021 28.06.2021 Faktúra
0000030470 FORA - STAV, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 FORA - STAV, s.r.o. 36673749 3 000,00 € 22.06.2021 24.06.2021 28.06.2021 Faktúra
0000030456 DIVASI, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DIVASI, s.r.o. 50197291 1 000,00 € 22.06.2021 24.06.2021 28.06.2021 Faktúra