0000031021 |
licencie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
1 428,00 € |
21.12.2021 |
|
23.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000031016 |
IKT vybavenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
719,00 € |
20.12.2021 |
|
22.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000031003 |
CP 85 Uvírová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Uvírová Zuzana |
|
|
13,85 € |
20.12.2021 |
|
22.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000031000 |
CP 63 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
22,84 € |
20.12.2021 |
|
22.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000031015 |
CP 84 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
26,00 € |
20.12.2021 |
|
22.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000031005 |
CP 55 Hadár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
25,31 € |
20.12.2021 |
|
22.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000031017 |
IKT vybavenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
47,98 € |
20.12.2021 |
|
22.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000031002 |
CP 65 Uvírová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Uvírová Zuzana |
|
|
21,14 € |
20.12.2021 |
|
22.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000031009 |
catering EPALE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
474,50 € |
20.12.2021 |
|
22.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030999 |
CP 62 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
29,70 € |
20.12.2021 |
|
22.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000031004 |
CP 86 Uvírová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Uvírová Zuzana |
|
|
10,45 € |
20.12.2021 |
|
22.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000031008 |
catering EPALE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
474,50 € |
20.12.2021 |
|
22.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000031013 |
CP 27 Drinková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
16,10 € |
20.12.2021 |
|
22.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000031012 |
CP 10 Drinková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
16,42 € |
20.12.2021 |
|
22.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000031014 |
CP 82 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
26,00 € |
20.12.2021 |
|
22.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000031006 |
poštovné 11/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
87,25 € |
20.12.2021 |
|
22.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000031018 |
preplatenie KPI ukazovate |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
42,78 € |
20.12.2021 |
|
22.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000031001 |
CP 50 Uvírová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Uvírová Zuzana |
|
|
12,05 € |
20.12.2021 |
|
22.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000031011 |
CP 9 Drinková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
16,42 € |
20.12.2021 |
|
22.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000031010 |
ZPC doplatok 34 Drinková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
101,83 € |
20.12.2021 |
|
22.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |