Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030997 TPC 300/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Kuzma Milan 360,85 € 08.12.2023 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra
0000030981 BOZP,OPP,PZS 11/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 BEXPO s.r.o. 51463440 108,00 € 07.12.2023 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra
0000030983 preplatenie taxi Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hadár Branislav Ing. 6,10 € 07.12.2023 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra
0000030974 registrátor domén Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 INFOkey s.r.o. 36383431 140,40 € 06.12.2023 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra
0000031012 vyhotovenie foto konferen Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Betoon Production s.r.o. 54811848 660,00 € 11.12.2023 13.12.2023 14.12.2023 Faktúra
0000030979 analýza EKR Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 EDUVAN, s.r.o. 35800186 5 000,00 € 06.12.2023 13.12.2023 14.12.2023 Faktúra
0000030154 Workshop Epale Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Life Up s. r. o. 35867868 480,00 € 17.02.2023 27.02.2023 14.12.2023 Faktúra
0000030972 oprava BA 580IU Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AUTO TEAM 4x4, s.r.o. 35940972 386,98 € 06.12.2023 11.12.2023 14.12.2023 Faktúra
0000030978 vypracovanie audítorskej Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AUDIT COMPANY SLOVAKIA s.r.o. 35683511 600,00 € 06.12.2023 13.12.2023 14.12.2023 Faktúra
0000030973 diagnostika BL 003DY Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AUTO TEAM 4x4, s.r.o. 35940972 288,00 € 06.12.2023 11.12.2023 14.12.2023 Faktúra
0000030968 kopírky 11/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 CPO s.r.o 45272816 744,30 € 06.12.2023 11.12.2023 14.12.2023 Faktúra
0000030971 videoprodukcia MVCF Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Betoon Production s.r.o. 54811848 2 520,00 € 06.12.2023 11.12.2023 14.12.2023 Faktúra
0000030969 preplatenie Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Marušincová Marta 29,63 € 06.12.2023 11.12.2023 14.12.2023 Faktúra
0000031013 seminár EKR Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 LOFT HOTEL, s.r.o. 51704099 7 887,10 € 11.12.2023 13.12.2023 14.12.2023 Faktúra
0000030980 doména refernet Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Webglobe, a.s. 52486567 15,94 € 06.12.2023 13.12.2023 14.12.2023 Faktúra
0000031010 ZPC 92/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Mgr. Katarína Hazuchová 339,74 € 11.12.2023 13.12.2023 14.12.2023 Faktúra
0000030985 propagácia EUROPASS Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 READYCON s.r.o. 44529341 480,00 € 07.12.2023 13.12.2023 14.12.2023 Faktúra
0000030977 CF 1.časť Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 SPŠ elektrotechnická 17327661 12 397,70 € 06.12.2023 11.12.2023 14.12.2023 Faktúra
0000030962 občerstvenie MVCF Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AGENTÚRA MANNA, s.r.o. 36749117 2 965,00 € 06.12.2023 11.12.2023 14.12.2023 Faktúra
0000030967 mobily 11/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 282,77 € 06.12.2023 11.12.2023 14.12.2023 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »