0000030945 |
TPC 271/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Radka Repiská |
|
|
19,00 € |
24.11.2023 |
|
07.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030943 |
TPC 275/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pilmaierová Vlasta PhDr. |
|
|
145,60 € |
24.11.2023 |
|
30.11.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030944 |
tonery |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EKO TONER s.r.o |
47689650 |
|
436,63 € |
24.11.2023 |
|
30.11.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030948 |
TPC 231/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
14,88 € |
24.11.2023 |
|
30.11.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030957 |
TPC 286/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
102,94 € |
28.11.2023 |
|
08.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030955 |
IKT vybavenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tecprom-Trifit spol. s r.o. |
34099662 |
|
10 626,00 € |
28.11.2023 |
|
08.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030951 |
TPC 266/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
47,13 € |
24.11.2023 |
|
07.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030154 |
Workshop Epale |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Life Up s. r. o. |
35867868 |
|
480,00 € |
17.02.2023 |
|
27.02.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030959 |
TPC 294/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
116,48 € |
28.11.2023 |
|
08.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030946 |
TPC 225/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
51,47 € |
24.11.2023 |
|
30.11.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030953 |
ZPC 93/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
298,86 € |
27.11.2023 |
|
07.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030942 |
TPC 268/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pilmaierová Vlasta PhDr. |
|
|
7,80 € |
24.11.2023 |
|
30.11.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030927 |
preplatenie parkovné |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
8,00 € |
21.11.2023 |
|
30.11.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030941 |
TPC 255/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pilmaierová Vlasta PhDr. |
|
|
33,60 € |
24.11.2023 |
|
30.11.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030831 |
Zabezpečenie IKT 2023 - doobjednanie podľa nasledujúceho zadania:1. SSD disk Samsung 870 EVO 500 GBPočet: 9 ksJednotk |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
367,20 € |
04.12.2023 |
29.12.2023 |
|
11.12.2023 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
0000030831 |
Zabezpečenie IKT 2023 - doobjednanie podľa nasledujúceho zadania:1. SSD disk Samsung 870 EVO 500 GBPočet: 9 ksJednotk |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
367,20 € |
04.12.2023 |
29.12.2023 |
|
11.12.2023 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
0000030933 |
Vyúčtovanie grantu ZPC 19 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
30778867 |
|
57,24 € |
21.11.2023 |
|
24.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030935 |
TPC 258/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
64,82 € |
21.11.2023 |
|
27.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030938 |
TPC 285/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
120,96 € |
21.11.2023 |
|
27.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030940 |
preddavok na cestovné nák |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Rigová Edita, Mgr. MPA |
|
|
668,00 € |
23.11.2023 |
|
24.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |