0000030744 |
Prenájom priestorov pre kurz rozvoja základných zručností:Termín: 21.03.2023V trvaní 7 hodín (od 9:00 – 16:00 hod.)Mies |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mestská knižnica v Bratislave |
00179736 |
|
188,37 € |
02.03.2023 |
21.03.2023 |
|
08.03.2023 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
0000030192 |
Doplatok ZPC 1/2023 Antal |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Antalík Martin |
00000702 |
|
53,55 € |
06.03.2023 |
|
13.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030200 |
PHM 2/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
268,20 € |
07.03.2023 |
|
13.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030202 |
Mobily 2 2/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
100,80 € |
07.03.2023 |
|
10.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030190 |
Plyn 3/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
2 416,00 € |
06.03.2023 |
|
10.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030191 |
Online natívny článok a r |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dobré médiá, s.r.o. |
51008378 |
|
1 128,00 € |
06.03.2023 |
|
09.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030187 |
Prenájom priestor. 2/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
17 660,19 € |
06.03.2023 |
|
13.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030196 |
TCP 45/2023 Majerníková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Renáta Majerníková |
|
|
59,28 € |
06.03.2023 |
|
13.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030154 |
Workshop Epale |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Life Up s. r. o. |
35867868 |
|
480,00 € |
17.02.2023 |
|
27.02.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030203 |
Pevná linka 2/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,70 € |
07.03.2023 |
|
10.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030186 |
preplatenie občerstvenia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Solejová Eva Ing. |
|
|
39,00 € |
06.03.2023 |
|
13.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030194 |
Doplatok ZPC 2/2023 Daňo |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Milan Daňo |
|
|
14,75 € |
06.03.2023 |
|
13.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030188 |
vodné,stočné,zrážky 2/202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
53,21 € |
06.03.2023 |
|
13.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030197 |
Kopírky 2/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
838,46 € |
07.03.2023 |
|
13.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030195 |
Doplatok ZPC 3/2023 Vígh |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bc. Tamás Vígh |
|
|
29,76 € |
06.03.2023 |
|
13.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030193 |
BOZP, PZS, OPP 2/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
84,00 € |
06.03.2023 |
|
10.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030201 |
Mobily 2/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
358,22 € |
07.03.2023 |
|
10.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030189 |
vodné,stočné,zrážky 1/202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
8,87 € |
06.03.2023 |
|
13.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030185 |
Stravné 3/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 417,55 € |
03.03.2023 |
|
10.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030747 |
Zabezpečenie cateringu pre celodenný kurz projektu NKVD:Dátum dodania: 21.03.2023Miesto konania: Mestská knižnica v Bra |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
399,40 € |
09.03.2023 |
21.03.2023 |
|
14.03.2023 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |