0000030734 |
notebooky s príslušenstvo |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
1 190,40 € |
30.08.2023 |
|
31.08.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030799 |
Text objednávky: (obj. množstvo, požadovaný dátum dodania, cena, početkusov, podmienky dodávky, adresa dodania, etc. )22 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
1 190,40 € |
08.08.2023 |
08.09.2023 |
|
09.08.2023 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
0000030428 |
Autobusová doprava SOČ |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
RENAR SLOVAKIA, s.r.o. |
46088369 |
|
1 188,00 € |
17.05.2023 |
|
25.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030897 |
ZPC 80/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
1 178,80 € |
08.11.2023 |
|
09.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030897 |
ZPC 80/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
1 178,80 € |
08.11.2023 |
|
09.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030376 |
Autobusová doprava SOČ 20 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Autodoprava Ľubomír Líška s.r.o. |
47451823 |
|
1 176,00 € |
05.05.2023 |
|
11.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030759 |
Autobusová doprava – preprava osôb pre SOČ 2023 – Žilinský kraj:Trasovanie a časový rozpis:P. č. Kraj Preprava 26.04.20 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Autodoprava Ľubomír Líška s.r.o. |
47451823 |
|
1 176,00 € |
17.04.2023 |
26.04.2023 |
|
19.04.2023 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
0000030469 |
Štátny inštitút odborného |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
1 171,50 € |
25.05.2023 |
|
31.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030379 |
Záloha ZPC 35/2023 Drinko |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
1 150,00 € |
05.05.2023 |
|
11.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030473 |
Štátny inštitút odborného |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
1 148,37 € |
25.05.2023 |
|
31.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030570 |
Školenie - Špecialista ve |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
1 140,00 € |
26.06.2023 |
|
29.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030793 |
Školenie – Špecialista verejného obstarávania:Počet účastníkov: 1Forma školenia: prezenčneTermín konania: 14.06.2023 – 1 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
1 140,00 € |
08.06.2023 |
14.06.2023 |
|
26.06.2023 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
0000030191 |
Online natívny článok a r |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dobré médiá, s.r.o. |
51008378 |
|
1 128,00 € |
06.03.2023 |
|
09.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030023 |
kameramanské práce a post |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondejka - Betoon production |
51886782 |
|
1 100,00 € |
16.01.2023 |
|
17.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030022 |
kameramanské práce a post |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondejka - Betoon production |
51886782 |
|
1 100,00 € |
16.01.2023 |
|
17.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030003 |
kameramanské práce a post |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondejka - Betoon production |
51886782 |
|
1 100,00 € |
09.01.2023 |
|
18.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030002 |
kameramanské práce a post |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondejka - Betoon production |
51886782 |
|
1 100,00 € |
09.01.2023 |
|
18.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030891 |
ZPC 82/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
1 091,70 € |
03.11.2023 |
|
09.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030891 |
ZPC 82/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
1 091,70 € |
03.11.2023 |
|
09.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030470 |
Štátny inštitút odborného |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
1 047,75 € |
25.05.2023 |
|
31.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |