Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030665 repre predmety Euroskills Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hauerland spol. s r.o. 35777885 2 979,42 € 24.07.2023 28.07.2023 09.08.2023 Faktúra
0000030792 Špecifikácia je uvedená v prílohe predobjednávky.Miesto dodania: Stromová 9, 831 01 BratislavaCena: 2 482,85 EUR bez DPH Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hauerland spol. s r.o. 35777885 2 979,42 € 13.06.2023 21.07.2023 26.06.2023 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030608 stravné 7/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 2 970,00 € 03.07.2023 14.07.2023 24.07.2023 Faktúra
0000030796 stravné 7/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 2 970,00 € 30.06.2023 03.07.2023 30.06.2023 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030962 občerstvenie MVCF Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AGENTÚRA MANNA, s.r.o. 36749117 2 965,00 € 06.12.2023 11.12.2023 14.12.2023 Faktúra
0000030962 občerstvenie MVCF Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AGENTÚRA MANNA, s.r.o. 36749117 2 965,00 € 06.12.2023 11.12.2023 14.12.2023 Faktúra
0000030821 Zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov Medzinárodného veľtrhu cvičnýchfiriem 2023:Dátum dodania: 29.11.2023Miesto kon Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AGENTÚRA MANNA, s.r.o. 36749117 2 965,00 € 18.10.2023 29.11.2023 19.10.2023 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030617 Mladý tvorca 2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO štátny podnik 36855642 2 963,38 € 06.07.2023 14.07.2023 24.07.2023 Faktúra
0000030746 stravné 9/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 2 926,00 € 04.09.2023 08.09.2023 11.09.2023 Faktúra
0000030801 stravné 9/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 2 926,00 € 31.08.2023 04.09.2023 11.09.2023 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000031021 propagačné predmety NKVD Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 WORLD EXCELENT s.r.o. 31338194 2 866,20 € 13.12.2023 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra
0000031021 propagačné predmety NKVD Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 WORLD EXCELENT s.r.o. 31338194 2 866,20 € 13.12.2023 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra
0000030746 Zabezpečenie školenia EQAVET:Termín dodania: 17.04.2023 od 13:00 hod. do 18:00 hod. 18.04.202 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 00158232 2 730,00 € 08.03.2023 17.04.2023 08.03.2023 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030259 Stravné 4/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 2 674,61 € 03.04.2023 12.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000030754 stravné 4/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 2 673,00 € 31.03.2023 03.04.2023 06.04.2023 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000031022 propagačné predmety EUROP Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 WORLD EXCELENT s.r.o. 31338194 2 656,20 € 13.12.2023 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra
0000031022 propagačné predmety EUROP Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 WORLD EXCELENT s.r.o. 31338194 2 656,20 € 13.12.2023 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra
0000030576 kameram. práce a postprod Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Betoon Production s.r.o. 54811848 2 640,00 € 27.06.2023 28.06.2023 30.06.2023 Faktúra
0000030648 Ing. Peter Gerši - GC Tec Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 2 634,00 € 06.07.2023 25.07.2023 09.08.2023 Faktúra
0000030101 Zemný plyn 1,2/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 2 563,00 € 02.02.2023 09.02.2023 15.02.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »