0000030885 |
preplatenie Shutterstock |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Matej Puzder, PhD., MBA |
|
|
29,00 € |
03.11.2023 |
|
08.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030821 |
preplatenie Shuterstock |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Matej Puzder, PhD., MBA |
|
|
29,00 € |
04.10.2023 |
|
10.10.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030738 |
preplatenie Shutterstock |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Matej Puzder, PhD., MBA |
|
|
29,00 € |
04.09.2023 |
|
08.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030519 |
preplatenie Shutterstock |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Matej Puzder, PhD., MBA |
|
|
29,00 € |
05.06.2023 |
|
12.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030455 |
preplatenie Shutterstock |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Matej Puzder, PhD., MBA |
|
|
29,00 € |
25.05.2023 |
|
30.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030249 |
Preplatenie Shutterstock |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Matej Puzder, PhD., MBA |
|
|
29,00 € |
28.03.2023 |
|
04.04.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030198 |
Preplatenie Shutterstock |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Matej Puzder, PhD., MBA |
|
|
29,00 € |
07.03.2023 |
|
14.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030144 |
preplatenie Shutterstock |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Matej Puzder, PhD., MBA |
|
|
29,00 € |
15.02.2023 |
|
24.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030029 |
preplatenie Shutterstock |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Matej Puzder, PhD., MBA |
|
|
29,00 € |
17.01.2023 |
|
26.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030355 |
Refundácia Mladý mechatro |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SOŠ technická |
17050316 |
|
29,05 € |
02.05.2023 |
|
10.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030143 |
TCP 284/2022 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
29,40 € |
15.02.2023 |
|
17.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030778 |
ZPC 68/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Daniel Melicherík |
|
|
29,50 € |
13.09.2023 |
|
21.09.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030969 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Marušincová Marta |
|
|
29,63 € |
06.12.2023 |
|
11.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030969 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Marušincová Marta |
|
|
29,63 € |
06.12.2023 |
|
11.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030195 |
Doplatok ZPC 3/2023 Vígh |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bc. Tamás Vígh |
|
|
29,76 € |
06.03.2023 |
|
13.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030592 |
preplatenie občerstvenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
29,86 € |
30.06.2023 |
|
06.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030540 |
účastnícky poplatok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
HRcomm |
31751695 |
|
30,00 € |
08.06.2023 |
|
12.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030481 |
TPC 139/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šmálová Katarína Mgr. |
|
|
30,03 € |
26.05.2023 |
|
02.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030212 |
TCP 39/2023 Danková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Danková Kvetoslava |
|
|
30,26 € |
10.03.2023 |
|
20.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030314 |
TPC 49/2023 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
30,60 € |
24.04.2023 |
|
02.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |