0000030163 |
Záloha ZPC 11/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
650,00 € |
21.02.2023 |
|
23.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030158 |
Doplatok ZPC 4/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
20,06 € |
21.02.2023 |
|
23.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030156 |
TCP 2/2023 Hadár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
76,33 € |
17.02.2023 |
|
23.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030149 |
TCP 17/2023 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
91,83 € |
15.02.2023 |
|
23.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030153 |
Preplatenie parkovného |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
4,00 € |
16.02.2023 |
|
23.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030150 |
TCP 24/2023 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
100,20 € |
15.02.2023 |
|
23.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030151 |
TCP 18/2023 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
105,64 € |
15.02.2023 |
|
23.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030166 |
Oprava vozidla BL-003DY |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO TEAM 4x4, s.r.o. |
35940972 |
|
240,24 € |
21.02.2023 |
|
24.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030164 |
GDPR Zodpovedná osoba |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
21.02.2023 |
|
24.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030165 |
Technická podpora a úprav |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Alanata a.s. |
54629331 |
|
2 213,28 € |
21.02.2023 |
|
24.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030155 |
TCP 30/2023 Ďurčeková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Michaela Ďurčeková, PhD. |
|
|
6,80 € |
17.02.2023 |
|
24.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030144 |
preplatenie Shutterstock |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Matej Puzder, PhD., MBA |
|
|
29,00 € |
15.02.2023 |
|
24.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030154 |
Workshop Epale |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Life Up s. r. o. |
35867868 |
|
480,00 € |
17.02.2023 |
|
27.02.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030154 |
Workshop Epale |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Life Up s. r. o. |
35867868 |
|
480,00 € |
17.02.2023 |
|
27.02.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030154 |
Workshop Epale |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Life Up s. r. o. |
35867868 |
|
480,00 € |
17.02.2023 |
|
27.02.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030154 |
Workshop Epale |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Life Up s. r. o. |
35867868 |
|
480,00 € |
17.02.2023 |
|
27.02.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030154 |
Workshop Epale |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Life Up s. r. o. |
35867868 |
|
480,00 € |
17.02.2023 |
|
27.02.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030154 |
Workshop Epale |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Life Up s. r. o. |
35867868 |
|
480,00 € |
17.02.2023 |
|
27.02.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030154 |
Workshop Epale |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Life Up s. r. o. |
35867868 |
|
480,00 € |
17.02.2023 |
|
27.02.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030154 |
Workshop Epale |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Life Up s. r. o. |
35867868 |
|
480,00 € |
17.02.2023 |
|
27.02.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |