0000030094 |
TCP 5/2023 Marušincová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Marušincová Marta |
|
|
0,68 € |
02.02.2023 |
|
09.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030116 |
TCP 10/2023 Pomajbová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
6,80 € |
06.02.2023 |
|
10.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030118 |
TCP 12/2023 Pomajbová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
6,80 € |
06.02.2023 |
|
10.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030125 |
TCP 328/2022 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
40,10 € |
07.02.2023 |
|
10.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030127 |
TCP 257/2022 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
39,00 € |
07.02.2023 |
|
10.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030112 |
BOZP, PZS a OPP 1/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
84,00 € |
03.02.2023 |
|
10.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030108 |
TCP 9/2023 Púchovská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
13,70 € |
03.02.2023 |
|
10.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030117 |
TCP 11/2023 Púchovská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
10,20 € |
06.02.2023 |
|
10.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030126 |
TCP 344/2022 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
39,85 € |
07.02.2023 |
|
10.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030128 |
TCP 208/2022 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
39,00 € |
07.02.2023 |
|
10.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030121 |
Mobily 1/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
368,03 € |
07.02.2023 |
|
13.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030130 |
Školenie-registr.,archív |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
84,00 € |
08.02.2023 |
|
13.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030122 |
Mobily 1/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
100,80 € |
07.02.2023 |
|
13.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030124 |
PHM 1/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
319,00 € |
07.02.2023 |
|
13.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030107 |
TCP 381/2022 Sabová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Sabová Renáta Mgr. |
|
|
50,16 € |
03.02.2023 |
|
13.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030106 |
TCP 382/2022 Sabová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Sabová Renáta Mgr. |
|
|
62,03 € |
03.02.2023 |
|
13.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030123 |
Pevná linka 1/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,89 € |
07.02.2023 |
|
13.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030097 |
TCP 397/2022 Kočanová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
RNDr. Ivana Kočanová, PhD. |
|
|
59,40 € |
02.02.2023 |
|
13.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030098 |
390/2022 Kočanová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
RNDr. Ivana Kočanová, PhD. |
|
|
64,82 € |
02.02.2023 |
|
13.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030131 |
280/2022 Sabová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Sabová Renáta Mgr. |
|
|
9,80 € |
08.02.2023 |
|
16.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |