0000030131 |
280/2022 Sabová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Sabová Renáta Mgr. |
|
|
9,80 € |
08.02.2023 |
|
16.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030130 |
Školenie-registr.,archív |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
84,00 € |
08.02.2023 |
|
13.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030739 |
Školenie – Moderná správa registratúry a archívnych dokumentov v praxi –zmeny a úpravy 2023:Počet účastníkov: 2Forma ško |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
168,00 € |
08.02.2023 |
07.03.2023 |
|
15.02.2023 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
0000030132 |
Elektrina 1/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
125,16 € |
09.02.2023 |
|
16.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030133 |
Komunálny odpad 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
|
517,72 € |
10.02.2023 |
|
16.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030134 |
TCP 19/2023 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
32,58 € |
10.02.2023 |
|
16.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030135 |
Poštové služby 1/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
384,75 € |
14.02.2023 |
|
20.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030136 |
TCP 14/2023 Repiská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Radka Repiská |
|
|
11,40 € |
14.02.2023 |
|
17.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030740 |
Oprava alternátora a výmena batérie na vozidle Toyota Avensis (BL-003DY)Výmena akumulátoraOprava alternátoracena bez DPH |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO TEAM 4x4, s.r.o. |
35940972 |
|
240,24 € |
14.02.2023 |
20.02.2023 |
|
15.02.2023 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
0000030145 |
TCP 1/2023 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
40,60 € |
15.02.2023 |
|
22.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030149 |
TCP 17/2023 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
91,83 € |
15.02.2023 |
|
23.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030150 |
TCP 24/2023 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
100,20 € |
15.02.2023 |
|
23.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030148 |
TCP 23/2023 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
39,50 € |
15.02.2023 |
|
22.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030151 |
TCP 18/2023 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
105,64 € |
15.02.2023 |
|
23.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030147 |
TCP 20/2023 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
32,20 € |
15.02.2023 |
|
22.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030146 |
TCP 15/2023 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
37,00 € |
15.02.2023 |
|
22.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030144 |
preplatenie Shutterstock |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Matej Puzder, PhD., MBA |
|
|
29,00 € |
15.02.2023 |
|
24.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030141 |
Refernet |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EDUVAN, s.r.o. |
35800186 |
|
21 700,00 € |
15.02.2023 |
|
17.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030143 |
TCP 284/2022 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
29,40 € |
15.02.2023 |
|
17.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030142 |
Cedefop |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EDUVAN, s.r.o. |
35800186 |
|
9 750,00 € |
15.02.2023 |
|
20.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |