Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030131 280/2022 Sabová Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Sabová Renáta Mgr. 9,80 € 08.02.2023 16.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000030130 Školenie-registr.,archív Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 EDOS-SMART, s.r.o. 50288334 84,00 € 08.02.2023 13.02.2023 15.02.2023 Faktúra
0000030739 Školenie – Moderná správa registratúry a archívnych dokumentov v praxi –zmeny a úpravy 2023:Počet účastníkov: 2Forma ško Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 EDOS-SMART, s.r.o. 50288334 168,00 € 08.02.2023 07.03.2023 15.02.2023 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030132 Elektrina 1/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ZSE Energia, a.s. 36677281 125,16 € 09.02.2023 16.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000030133 Komunálny odpad 2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 517,72 € 10.02.2023 16.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000030134 TCP 19/2023 Divinská Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Jana Divinská 32,58 € 10.02.2023 16.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000030135 Poštové služby 1/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenská pošta a.s. 36631124 384,75 € 14.02.2023 20.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000030136 TCP 14/2023 Repiská Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Radka Repiská 11,40 € 14.02.2023 17.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000030740 Oprava alternátora a výmena batérie na vozidle Toyota Avensis (BL-003DY)Výmena akumulátoraOprava alternátoracena bez DPH Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AUTO TEAM 4x4, s.r.o. 35940972 240,24 € 14.02.2023 20.02.2023 15.02.2023 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030145 TCP 1/2023 Maľa Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Maľa Peter Mgr. PhD. 40,60 € 15.02.2023 22.02.2023 28.02.2023 Faktúra
0000030149 TCP 17/2023 Ondová Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Andrea Ondová 91,83 € 15.02.2023 23.02.2023 28.02.2023 Faktúra
0000030150 TCP 24/2023 Ondová Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Andrea Ondová 100,20 € 15.02.2023 23.02.2023 28.02.2023 Faktúra
0000030148 TCP 23/2023 Maľa Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Maľa Peter Mgr. PhD. 39,50 € 15.02.2023 22.02.2023 28.02.2023 Faktúra
0000030151 TCP 18/2023 Ondová Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Andrea Ondová 105,64 € 15.02.2023 23.02.2023 28.02.2023 Faktúra
0000030147 TCP 20/2023 Maľa Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Maľa Peter Mgr. PhD. 32,20 € 15.02.2023 22.02.2023 28.02.2023 Faktúra
0000030146 TCP 15/2023 Maľa Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Maľa Peter Mgr. PhD. 37,00 € 15.02.2023 22.02.2023 28.02.2023 Faktúra
0000030144 preplatenie Shutterstock Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Matej Puzder, PhD., MBA 29,00 € 15.02.2023 24.02.2023 28.02.2023 Faktúra
0000030141 Refernet Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 EDUVAN, s.r.o. 35800186 21 700,00 € 15.02.2023 17.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000030143 TCP 284/2022 Maľa Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Maľa Peter Mgr. PhD. 29,40 € 15.02.2023 17.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000030142 Cedefop Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 EDUVAN, s.r.o. 35800186 9 750,00 € 15.02.2023 20.02.2023 22.02.2023 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »