0000030107 |
TCP 381/2022 Sabová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Sabová Renáta Mgr. |
|
|
50,16 € |
03.02.2023 |
|
13.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030109 |
TCP 398/2022 Oravec |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Oravec Ladislav |
|
|
50,32 € |
03.02.2023 |
|
08.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030111 |
TCP 22/2023 Čuvalová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
55,80 € |
03.02.2023 |
|
08.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030106 |
TCP 382/2022 Sabová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Sabová Renáta Mgr. |
|
|
62,03 € |
03.02.2023 |
|
13.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030114 |
Pracovná večera p.riadite |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
39,00 € |
06.02.2023 |
|
16.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030113 |
Členský popl. SANET 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
06.02.2023 |
|
16.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030116 |
TCP 10/2023 Pomajbová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
6,80 € |
06.02.2023 |
|
10.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030118 |
TCP 12/2023 Pomajbová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
6,80 € |
06.02.2023 |
|
10.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030117 |
TCP 11/2023 Púchovská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
10,20 € |
06.02.2023 |
|
10.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030119 |
TCP 13/2023 Haviarová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
15,00 € |
06.02.2023 |
|
08.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030115 |
TCP 399/2022 Studen |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Studená Ivana Ing. |
|
|
73,46 € |
06.02.2023 |
|
08.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030738 |
Školenie – Stravovanie zamestnancov v roku 2023 v praxi:Počet účastníkov: 3Forma školenia: prezenčneTermín konania: 02. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
252,00 € |
06.02.2023 |
02.03.2023 |
|
15.02.2023 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
0000030121 |
Mobily 1/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
368,03 € |
07.02.2023 |
|
13.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030125 |
TCP 328/2022 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
40,10 € |
07.02.2023 |
|
10.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030122 |
Mobily 1/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
100,80 € |
07.02.2023 |
|
13.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030127 |
TCP 257/2022 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
39,00 € |
07.02.2023 |
|
10.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030124 |
PHM 1/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
319,00 € |
07.02.2023 |
|
13.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030126 |
TCP 344/2022 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
39,85 € |
07.02.2023 |
|
10.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030128 |
TCP 208/2022 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
39,00 € |
07.02.2023 |
|
10.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030123 |
Pevná linka 1/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,89 € |
07.02.2023 |
|
13.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |