Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030017 Prekladateľské služby Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ACTA - preklady a tlmočenie s.r.o. 44105665 703,00 € 13.01.2023 18.01.2023 01.02.2023 Faktúra
0000030010 Gastro Junior 2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenský zväz kuchárov a cukrárov 00584363 3 900,00 € 13.01.2023 17.01.2023 01.02.2023 Faktúra
0000030015 Preplatenie kalendárov2ks Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Tatárová Andrea 11,90 € 13.01.2023 19.01.2023 01.02.2023 Faktúra
0000030011 elektrina 12/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ZSE Energia, a.s. 36677281 75,01 € 13.01.2023 17.01.2023 01.02.2023 Faktúra
0000030013 mobily 2 12/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 118,87 € 13.01.2023 17.01.2023 01.02.2023 Faktúra
0000030026 preplatenie výdavkov Peer Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Katja Kavnik 96,00 € 16.01.2023 17.01.2023 01.02.2023 Faktúra
0000030023 kameramanské práce a post Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Jakub Ondejka - Betoon production 51886782 1 100,00 € 16.01.2023 17.01.2023 01.02.2023 Faktúra
0000030025 TPC doplatok 1. polrok 22 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Maľa Peter Mgr. PhD. 41,09 € 16.01.2023 17.01.2023 01.02.2023 Faktúra
0000030021 Poštové služby 11/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenská pošta a.s. 36631124 256,05 € 16.01.2023 19.01.2023 01.02.2023 Faktúra
0000030024 členský poplatok 2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR 17320615 50,00 € 16.01.2023 17.01.2023 01.02.2023 Faktúra
0000030022 kameramanské práce a post Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Jakub Ondejka - Betoon production 51886782 1 100,00 € 16.01.2023 17.01.2023 01.02.2023 Faktúra
0000030027 preplatenie výdavkov Peer Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Meike Beckers 300,30 € 16.01.2023 17.01.2023 01.02.2023 Faktúra
0000030034 partnerstvo Lingvakvíz Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 E@I 42013551 2 500,00 € 17.01.2023 25.01.2023 01.02.2023 Faktúra
0000030032 CP 386 Divinská Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Jana Divinská 17,16 € 17.01.2023 31.01.2023 01.02.2023 Faktúra
0000030030 stravné 12/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 4 727,83 € 17.01.2023 26.01.2023 01.02.2023 Faktúra
0000030028 preplatenie výdavkov Peer Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Jan Brůha 97,86 € 17.01.2023 18.01.2023 01.02.2023 Faktúra
0000030031 PHM 12/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovnaft, a.s. 31322832 418,23 € 17.01.2023 27.01.2023 01.02.2023 Faktúra
0000030029 preplatenie Shutterstock Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Matej Puzder, PhD., MBA 29,00 € 17.01.2023 26.01.2023 01.02.2023 Faktúra
0000030033 CP 392 Divinská Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Jana Divinská 32,85 € 17.01.2023 31.01.2023 01.02.2023 Faktúra
0000030041 Návrh ZPC 5/2023 Jakubík Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Jakubík Karol 80,00 € 18.01.2023 23.01.2023 01.02.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »