Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030982 preplatenie rámy na ocene Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hadár Branislav Ing. 59,90 € 07.12.2023 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra
0000030982 preplatenie rámy na ocene Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hadár Branislav Ing. 59,90 € 07.12.2023 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra
0000030981 BOZP,OPP,PZS 11/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 BEXPO s.r.o. 51463440 108,00 € 07.12.2023 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra
0000030981 BOZP,OPP,PZS 11/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 BEXPO s.r.o. 51463440 108,00 € 07.12.2023 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra
0000030980 doména refernet Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Webglobe, a.s. 52486567 15,94 € 06.12.2023 13.12.2023 14.12.2023 Faktúra
0000030980 doména refernet Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Webglobe, a.s. 52486567 15,94 € 06.12.2023 13.12.2023 14.12.2023 Faktúra
0000030979 analýza EKR Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 EDUVAN, s.r.o. 35800186 5 000,00 € 06.12.2023 13.12.2023 14.12.2023 Faktúra
0000030979 analýza EKR Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 EDUVAN, s.r.o. 35800186 5 000,00 € 06.12.2023 13.12.2023 14.12.2023 Faktúra
0000030978 vypracovanie audítorskej Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AUDIT COMPANY SLOVAKIA s.r.o. 35683511 600,00 € 06.12.2023 13.12.2023 14.12.2023 Faktúra
0000030978 vypracovanie audítorskej Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AUDIT COMPANY SLOVAKIA s.r.o. 35683511 600,00 € 06.12.2023 13.12.2023 14.12.2023 Faktúra
0000030977 CF 1.časť Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 SPŠ elektrotechnická 17327661 12 397,70 € 06.12.2023 11.12.2023 14.12.2023 Faktúra
0000030977 CF 1.časť Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 SPŠ elektrotechnická 17327661 12 397,70 € 06.12.2023 11.12.2023 14.12.2023 Faktúra
0000030976 mimoškolská vzdelávacia č Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Regál, s.r.o. 35884452 540,00 € 06.12.2023 13.12.2023 14.12.2023 Faktúra
0000030976 mimoškolská vzdelávacia č Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Regál, s.r.o. 35884452 540,00 € 06.12.2023 13.12.2023 14.12.2023 Faktúra
0000030975 zabezpečenie stánkov MVCF Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 MP spol.,s.r.o. 00682497 10 080,00 € 06.12.2023 11.12.2023 14.12.2023 Faktúra
0000030975 zabezpečenie stánkov MVCF Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 MP spol.,s.r.o. 00682497 10 080,00 € 06.12.2023 11.12.2023 14.12.2023 Faktúra
0000030974 registrátor domén Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 INFOkey s.r.o. 36383431 140,40 € 06.12.2023 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra
0000030974 registrátor domén Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 INFOkey s.r.o. 36383431 140,40 € 06.12.2023 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra
0000030973 diagnostika BL 003DY Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AUTO TEAM 4x4, s.r.o. 35940972 288,00 € 06.12.2023 11.12.2023 14.12.2023 Faktúra
0000030973 diagnostika BL 003DY Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AUTO TEAM 4x4, s.r.o. 35940972 288,00 € 06.12.2023 11.12.2023 14.12.2023 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »