0000030566 |
ZPC 51/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
600,00 € |
26.06.2023 |
|
28.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030397 |
Preplatenie darčekové pou |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
150,00 € |
11.05.2023 |
|
17.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030398 |
Preplatenie materiál |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
73,06 € |
11.05.2023 |
|
17.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030377 |
TPC 77/2023 Čuvalová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
150,28 € |
05.05.2023 |
|
10.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030351 |
ZPC 28/2023 Čuvalová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
143,39 € |
02.05.2023 |
|
09.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030349 |
TPC 75/2023 Čuvalová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
8,73 € |
28.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030317 |
TPC 121/2023 Čuvalová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
6,80 € |
24.04.2023 |
|
02.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030285 |
TPC 103/2023 Čuvalová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
82,14 € |
12.04.2023 |
|
21.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030230 |
TCP 58/2023 Čuvalová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
71,10 € |
17.03.2023 |
|
24.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030223 |
Záloha ZPC 19/2023 Čuvalo |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
790,00 € |
16.03.2023 |
|
24.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030138 |
Doplatok ZPC 7/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
187,50 € |
15.02.2023 |
|
17.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030111 |
TCP 22/2023 Čuvalová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
55,80 € |
03.02.2023 |
|
08.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030049 |
Návrh na ZPC 07/2023 Čuva |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
437,50 € |
24.01.2023 |
|
31.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000031007 |
občerstvenie KR - káva |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dallmayr Vending & Office k.s. |
35803118 |
|
55,20 € |
11.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000031007 |
občerstvenie KR - káva |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dallmayr Vending & Office k.s. |
35803118 |
|
55,20 € |
11.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030846 |
občerstvenie KR - káva |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dallmayr Vending & Office k.s. |
35803118 |
|
44,16 € |
17.10.2023 |
|
25.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030694 |
občerstvenie KR-káva |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dallmayr Vending & Office k.s. |
35803118 |
|
55,20 € |
07.08.2023 |
|
10.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030451 |
občerstvenie kancelária r |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dallmayr Vending & Office k.s. |
35803118 |
|
55,20 € |
24.05.2023 |
|
30.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030778 |
ZPC 68/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Daniel Melicherík |
|
|
29,50 € |
13.09.2023 |
|
21.09.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030724 |
Daniel Melicherík |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Daniel Melicherík |
|
|
100,00 € |
21.08.2023 |
|
23.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |