0000030211 |
preplatenie občerstvenia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šmálová Katarína Mgr. |
|
|
70,68 € |
08.03.2023 |
|
15.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030212 |
TCP 39/2023 Danková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Danková Kvetoslava |
|
|
30,26 € |
10.03.2023 |
|
20.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030213 |
Doplatok ZPC 10/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šmálová Katarína Mgr. |
|
|
306,96 € |
10.03.2023 |
|
15.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030214 |
Preplatenie stolička |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
49,99 € |
10.03.2023 |
|
15.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030215 |
Preplatenie parkovné |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
4,00 € |
13.03.2023 |
|
20.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030216 |
preplatenie občerstvenia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
88,00 € |
13.03.2023 |
|
20.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030217 |
Víťazné poháre a trofeje |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Victory sport, spol.s.r.o. |
35774282 |
|
98,70 € |
13.03.2023 |
|
20.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030218 |
Víťazné poháre a trofeje |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Victory sport, spol.s.r.o. |
35774282 |
|
350,23 € |
13.03.2023 |
|
20.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030219 |
Poistné BA580IU 4-7/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
33,82 € |
13.03.2023 |
|
20.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030220 |
pošta 02/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
362,20 € |
14.03.2023 |
|
20.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030221 |
TCP 2/2023 Hadár doplatok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
1,31 € |
14.03.2023 |
|
21.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030222 |
Správa TASR |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
480,00 € |
16.03.2023 |
|
24.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030223 |
Záloha ZPC 19/2023 Čuvalo |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
790,00 € |
16.03.2023 |
|
24.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030224 |
Doplatok ZPC 9/2023 Štefá |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
289,96 € |
16.03.2023 |
|
24.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030225 |
Preplatenie mailchimp 2/2 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
45,00 € |
16.03.2023 |
|
03.04.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030226 |
Konzultačné služby 1/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PACTUM PARK, s.r.o. |
50394711 |
|
1 650,00 € |
16.03.2023 |
|
21.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030227 |
Záloha ZPC 17/2023 Izákov |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
820,00 € |
16.03.2023 |
|
24.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030228 |
Záloha ZPC 18/2023 Olšins |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Olšinská Mária Ing. |
|
|
820,00 € |
16.03.2023 |
|
24.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030229 |
TCP 57/2023 Pončáková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
144,70 € |
17.03.2023 |
|
24.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030230 |
TCP 58/2023 Čuvalová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
71,10 € |
17.03.2023 |
|
24.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |