0000030154 |
Workshop Epale |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Life Up s. r. o. |
35867868 |
|
480,00 € |
17.02.2023 |
|
27.02.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030154 |
Workshop Epale |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Life Up s. r. o. |
35867868 |
|
480,00 € |
17.02.2023 |
|
27.02.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030154 |
Workshop Epale |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Life Up s. r. o. |
35867868 |
|
480,00 € |
17.02.2023 |
|
27.02.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030154 |
Workshop Epale |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Life Up s. r. o. |
35867868 |
|
480,00 € |
17.02.2023 |
|
27.02.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030154 |
Workshop Epale |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Life Up s. r. o. |
35867868 |
|
480,00 € |
17.02.2023 |
|
27.02.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030154 |
Workshop Epale |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Life Up s. r. o. |
35867868 |
|
480,00 € |
17.02.2023 |
|
27.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030155 |
TCP 30/2023 Ďurčeková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Michaela Ďurčeková, PhD. |
|
|
6,80 € |
17.02.2023 |
|
24.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030156 |
TCP 2/2023 Hadár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
76,33 € |
17.02.2023 |
|
23.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030157 |
TCP 7/2023 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
162,46 € |
17.02.2023 |
|
22.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030158 |
Doplatok ZPC 4/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
20,06 € |
21.02.2023 |
|
23.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030159 |
Doplatok ZPC 5/202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakubík Karol |
|
|
14,96 € |
21.02.2023 |
|
28.02.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030160 |
TCP 33/2023 Majerníková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Renáta Majerníková |
|
|
50,20 € |
21.02.2023 |
|
02.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030161 |
Doplatok študijná mobilit |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jana Tomaníčková |
|
|
157,50 € |
21.02.2023 |
|
28.02.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030162 |
Doplatok študijná mobilit |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Miroslav Vaško |
|
|
190,50 € |
21.02.2023 |
|
28.02.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030163 |
Záloha ZPC 11/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
650,00 € |
21.02.2023 |
|
23.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030164 |
GDPR Zodpovedná osoba |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
21.02.2023 |
|
24.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030165 |
Technická podpora a úprav |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Alanata a.s. |
54629331 |
|
2 213,28 € |
21.02.2023 |
|
24.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030166 |
Oprava vozidla BL-003DY |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO TEAM 4x4, s.r.o. |
35940972 |
|
240,24 € |
21.02.2023 |
|
24.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030167 |
licencie na grafický prog |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
354,00 € |
21.02.2023 |
|
28.02.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030168 |
Workshop Epale |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Life Up s. r. o. |
35867868 |
|
480,00 € |
22.02.2023 |
|
28.02.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |