0000030854 |
ZPC 91/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
700,00 € |
23.10.2023 |
|
25.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030850 |
pokuta |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Finančná správa SR - Daňový úrad |
42499500 |
|
50,00 € |
20.10.2023 |
|
25.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030849 |
TPC 235/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
250,00 € |
18.10.2023 |
|
20.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030821 |
Zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov Medzinárodného veľtrhu cvičnýchfiriem 2023:Dátum dodania: 29.11.2023Miesto kon |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
2 965,00 € |
18.10.2023 |
29.11.2023 |
|
19.10.2023 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
0000030846 |
občerstvenie KR - káva |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dallmayr Vending & Office k.s. |
35803118 |
|
44,16 € |
17.10.2023 |
|
25.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030848 |
pošta 9/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
132,00 € |
17.10.2023 |
|
25.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030847 |
pošta 9/2023 kuriér |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
14,00 € |
17.10.2023 |
|
25.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030845 |
TPC 239/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Tokarčík Alexander, PhD. |
|
|
73,84 € |
12.10.2023 |
|
17.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030845 |
TPC 239/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Tokarčík Alexander, PhD. |
|
|
73,84 € |
12.10.2023 |
|
17.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030844 |
TPC 229/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
172,54 € |
11.10.2023 |
|
17.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030844 |
TPC 229/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
172,54 € |
11.10.2023 |
|
17.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030819 |
Zabezpečenie ubytovania pre odbornú komisiu celoštátnej súťaže Mladýchelektronikov:Termín ubytovania z 23.10.2023 na 24. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
FIMEX s.r.o. |
47542136 |
|
791,00 € |
11.10.2023 |
23.10.2023 |
|
12.10.2023 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
0000030820 |
Dodatočné zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov celoštátnej súťažeMladých elektronikov 2023:Miesto konania: Vzdelávac |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Delirest Slovakia s.r.o. |
31342809 |
|
210,24 € |
11.10.2023 |
24.10.2023 |
|
12.10.2023 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
0000030839 |
elektrina 3.Q 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
791,05 € |
10.10.2023 |
|
12.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030841 |
TPC 223/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
77,31 € |
10.10.2023 |
|
12.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030842 |
prenájom BT800BS 9/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Automobilové opravovne MV SR, a.s. |
44855206 |
|
690,00 € |
10.10.2023 |
|
12.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030840 |
TPC 222/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
72,58 € |
10.10.2023 |
|
12.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030838 |
Victoria Regia 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská asociácia kvetinárov a florist |
42297095 |
|
2 500,00 € |
10.10.2023 |
|
12.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030841 |
TPC 223/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
77,31 € |
10.10.2023 |
|
12.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030839 |
elektrina 3.Q 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
791,05 € |
10.10.2023 |
|
12.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |