0000030913 |
prenájom BT800BS 10/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Automobilové opravovne MV SR, a.s. |
44855206 |
|
690,00 € |
15.11.2023 |
|
23.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030826 |
Zabezpečenie výročnej konferencie EPALE Slovensko:Termín: 07.12.2023V trvaní: 4 hodínMiesto |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
4 677,28 € |
15.11.2023 |
07.12.2023 |
|
16.11.2023 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
0000030826 |
Zabezpečenie výročnej konferencie EPALE Slovensko:Termín: 07.12.2023V trvaní: 4 hodínMiesto |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
4 677,28 € |
15.11.2023 |
07.12.2023 |
|
16.11.2023 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
0000030908 |
TPC 238/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
130,90 € |
13.11.2023 |
|
24.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030910 |
TPC 252/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
130,90 € |
13.11.2023 |
|
24.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030912 |
TPC 274/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
13,00 € |
13.11.2023 |
|
24.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030911 |
TPC 267/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
130,90 € |
13.11.2023 |
|
24.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030909 |
TPC 241/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
130,90 € |
13.11.2023 |
|
24.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030907 |
preplatenie Mailchimp |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
44,86 € |
13.11.2023 |
|
24.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030906 |
pošta 10/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
124,40 € |
13.11.2023 |
|
23.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030904 |
elektronická registratúra |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
A.V.I.S. spol. s. r. o. |
31359159 |
|
2 496,00 € |
13.11.2023 |
|
23.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030905 |
PHM 10/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
304,04 € |
13.11.2023 |
|
23.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030903 |
ŠIOV |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
775,68 € |
09.11.2023 |
|
20.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030902 |
ŠIOV |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
845,37 € |
09.11.2023 |
|
20.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030901 |
ŠIOV |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
936,27 € |
09.11.2023 |
|
20.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030900 |
ŠIOV |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
845,37 € |
09.11.2023 |
|
20.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030901 |
ŠIOV |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
936,27 € |
09.11.2023 |
|
20.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030902 |
ŠIOV |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
845,37 € |
09.11.2023 |
|
20.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030903 |
ŠIOV |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
775,68 € |
09.11.2023 |
|
20.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030900 |
ŠIOV |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
845,37 € |
09.11.2023 |
|
20.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |