Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030949 doplatok ZPC 22/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Horecká Gabriela 40,00 € 24.11.2023 08.12.2023 11.12.2023 Faktúra
0000030947 TPC 237/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Jana Divinská 51,06 € 24.11.2023 30.11.2023 11.12.2023 Faktúra
0000030945 TPC 271/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Radka Repiská 19,00 € 24.11.2023 07.12.2023 11.12.2023 Faktúra
0000030943 TPC 275/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Pilmaierová Vlasta PhDr. 145,60 € 24.11.2023 30.11.2023 11.12.2023 Faktúra
0000030944 tonery Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 EKO TONER s.r.o 47689650 436,63 € 24.11.2023 30.11.2023 11.12.2023 Faktúra
0000030948 TPC 231/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Jana Divinská 14,88 € 24.11.2023 30.11.2023 11.12.2023 Faktúra
0000030951 TPC 266/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Monika Drinková 47,13 € 24.11.2023 07.12.2023 11.12.2023 Faktúra
0000030946 TPC 225/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Jana Divinská 51,47 € 24.11.2023 30.11.2023 11.12.2023 Faktúra
0000030942 TPC 268/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Pilmaierová Vlasta PhDr. 7,80 € 24.11.2023 30.11.2023 11.12.2023 Faktúra
0000030941 TPC 255/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Pilmaierová Vlasta PhDr. 33,60 € 24.11.2023 30.11.2023 11.12.2023 Faktúra
0000030940 preddavok na cestovné nák Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Rigová Edita, Mgr. MPA 668,00 € 23.11.2023 24.11.2023 30.11.2023 Faktúra
0000030939 TPC 245/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Vydrová Mária RNDr. 48,19 € 23.11.2023 27.11.2023 30.11.2023 Faktúra
0000030927 preplatenie parkovné Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Vlasta Púchovská 8,00 € 21.11.2023 30.11.2023 11.12.2023 Faktúra
0000030927 preplatenie parkovné Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Vlasta Púchovská 8,00 € 21.11.2023 30.11.2023 11.12.2023 Faktúra
0000030933 Vyúčtovanie grantu ZPC 19 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu 30778867 57,24 € 21.11.2023 24.11.2023 30.11.2023 Faktúra
0000030935 TPC 258/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ondová Andrea 64,82 € 21.11.2023 27.11.2023 30.11.2023 Faktúra
0000030938 TPC 285/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ondová Andrea 120,96 € 21.11.2023 27.11.2023 30.11.2023 Faktúra
0000030936 TPC 283/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ondová Andrea 24,99 € 21.11.2023 27.11.2023 30.11.2023 Faktúra
0000030937 TPC 284/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ondová Andrea 96,56 € 21.11.2023 27.11.2023 30.11.2023 Faktúra
0000030934 TPC 244/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ondová Andrea 111,19 € 21.11.2023 27.11.2023 30.11.2023 Faktúra