0000800122 |
PHM, umývanie auta |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SHELL Slovakia s.r.o. |
31361081 |
|
470,14 € |
17.05.2022 |
|
25.05.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000800153 |
vyúčtovanie teplo 05 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
BYTTERM, a.s. |
31584705 |
|
467,00 € |
10.06.2022 |
|
10.06.2022 |
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000800109 |
OK vybíjaná, futsal |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času |
37808605 |
|
454,78 € |
02.05.2022 |
|
19.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000800269 |
OK stolný tenis |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času Elán |
42219213 |
|
451,28 € |
08.11.2022 |
|
18.11.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000800240 |
doplatok teplo 09 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
BYTTERM, a.s. |
31584705 |
|
450,78 € |
11.10.2022 |
|
21.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000800125 |
poštové služby, P.O.BOX |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
448,95 € |
11.05.2022 |
|
27.05.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000800081 |
KK matematická ol. Z9 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Základná škola |
00624128 |
|
440,00 € |
12.04.2022 |
|
28.04.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000800018 |
súťaol. anglický jazyk |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Gymnázium |
00160555 |
|
424,85 € |
10.02.2022 |
|
24.02.2022 |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000800120 |
KK geogr. ol., OK ol. bio |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času Elán |
42219213 |
|
422,27 € |
12.05.2022 |
|
25.05.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000800132 |
OK florbal, fyz.s, atleti |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času Maják |
37905643 |
|
412,29 € |
23.05.2022 |
|
06.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000800227 |
vyúčt.zálohy teplo 08 202 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
BYTTERM, a.s. |
31584705 |
|
411,00 € |
09.09.2022 |
|
09.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000800209 |
vyúčt.zál. teplo 07 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
BYTTERM, a.s. |
31584705 |
|
411,00 € |
10.08.2022 |
|
10.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000800169 |
vyúčt.zál. teplo 06 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
BYTTERM, a.s. |
31584705 |
|
411,00 € |
22.06.2022 |
|
23.06.2022 |
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000800274 |
Poštové služby, P.O.BOX |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
408,00 € |
11.11.2022 |
|
28.11.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000800222 |
*308**PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SHELL Slovakia s.r.o. |
31361081 |
|
405,81 € |
31.08.2022 |
|
12.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000800202 |
Toner Konica Minolta 4 ks |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
OPTIMAL ŽILINA s.r.o. |
36398519 |
|
399,60 € |
29.07.2022 |
|
11.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000800063 |
Tonery do tlačiarní 4 ks: 28 000 TN 328 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
OPTIMAL ŽILINA s.r.o. |
36398519 |
|
399,60 € |
19.07.2022 |
29.07.2022 |
|
05.08.2022 |
PaedDr. PhDr. Dušan Galbavý PhD. |
riaditeľ Regionálneho úradu škol. správy v Žiline |
Objednávka |
0000800329 |
Poštové služby, P.O.Box11 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
393,60 € |
12.12.2022 |
|
19.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000800032 |
USB token 4 ks |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
PosAm, spol. s.r.o. |
31365078 |
|
393,60 € |
10.02.2022 |
|
04.03.2022 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000800021 |
USB token 4 ks |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
PosAm, spol. s.r.o. |
31365078 |
|
393,60 € |
10.02.2022 |
10.02.2022 |
|
17.03.2022 |
PaedDr. PhDr. Dušan Galbavý PhD. |
riaditeľ Regionálneho úradu škol. správy v Žiline |
Objednávka |