0000800114 |
Výkon stavebného dozoru rekonštrukcia budova Komenského 35 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Ing. Ivan Vančo |
43340351 |
|
1 500,00 € |
22.03.2023 |
31.03.2023 |
|
28.03.2023 |
PaedDr. PhDr. Dušan Galbavý PhD. |
riaditeľ Regionálneho úradu škol. správy v Žiline |
Objednávka |
0000800060 |
Výkon zodp.osoby GDPR 03 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Osobnyudaj.sk -ZA, s.r.o. |
54145708 |
|
46,80 € |
01.03.2023 |
|
08.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800062 |
zabezp činnosti BTS 02 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
54,00 € |
28.02.2023 |
|
14.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800066 |
Ol. Nj, Aj, ŠM |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času |
37812840 |
|
537,13 € |
28.02.2023 |
|
13.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800061 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SHELL Slovakia s.r.o. |
31361081 |
|
182,34 € |
28.02.2023 |
|
08.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800064 |
KK ol. Aj |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana |
00160563 |
|
2 228,29 € |
27.02.2023 |
|
13.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800065 |
OK vybíjaná, MIDI collvol |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času Maják |
37905643 |
|
230,45 € |
24.02.2023 |
|
13.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800057 |
*308**KK ol. Nj |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Súkromná Spojená škola EDUCO |
31897959 |
|
1 500,00 € |
22.02.2023 |
|
01.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800063 |
KK ol. ľudských práv |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Gymnázium sv. Františka z Assisi |
30222052 |
|
498,25 € |
21.02.2023 |
|
13.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800056 |
*308**OK ol. Nj, Aj, ŠM |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času |
37812424 |
|
971,16 € |
21.02.2023 |
|
01.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800051 |
Výkon stav.dozoru II. |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Ing. Ivan Vančo |
43340351 |
|
1 500,00 € |
17.02.2023 |
|
28.02.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800047 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SHELL Slovakia s.r.o. |
31361081 |
|
72,47 € |
17.02.2023 |
|
24.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800109 |
Výkon stavebného dozoru rekonštrukcia budova Komenského 35 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Ing. Ivan Vančo |
43340351 |
|
1 500,00 € |
17.02.2023 |
28.02.2023 |
|
21.02.2023 |
PaedDr. PhDr. Dušan Galbavý PhD. |
riaditeľ Regionálneho úradu škol. správy v Žiline |
Objednávka |
0000800043 |
OK ŠM, dej., biol. ol. |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času |
37810201 |
|
463,80 € |
16.02.2023 |
|
24.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800045 |
OK dej., biol. ol., volej |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času |
00184144 |
|
727,70 € |
16.02.2023 |
|
24.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800046 |
KK technická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Dopravná akadémia |
00651117 |
|
500,00 € |
16.02.2023 |
|
24.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800105 |
Výkon stavebného dozoru rekonštrukcia budova Komenského 35 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Ing. Ivan Vančo |
43340351 |
|
2 000,00 € |
16.02.2023 |
28.02.2023 |
|
21.02.2023 |
PaedDr. PhDr. Dušan Galbavý PhD. |
riaditeľ Regionálneho úradu škol. správy v Žiline |
Objednávka |
0000800044 |
OK dej., biol. ol... |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času Maják |
37905643 |
|
385,35 € |
15.02.2023 |
|
24.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800048 |
doplatok tepel. en. 01 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
BYTTERM, a.s. |
31584705 |
|
917,63 € |
14.02.2023 |
|
24.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800040 |
športové súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času |
37810961 |
|
255,37 € |
14.02.2023 |
|
22.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |