0000800078 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SHELL Slovakia s.r.o. |
31361081 |
|
59,47 € |
17.04.2022 |
|
26.04.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000800062 |
PHM, umývanie auta |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SHELL Slovakia s.r.o. |
31361081 |
|
636,15 € |
31.03.2022 |
|
11.04.2022 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000800052 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SHELL Slovakia s.r.o. |
31361081 |
|
130,93 € |
17.03.2022 |
|
25.03.2022 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000800043 |
PHM, umývanie auta |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SHELL Slovakia s.r.o. |
31361081 |
|
182,70 € |
28.02.2022 |
|
14.03.2022 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000800026 |
PHM, autochemikália |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SHELL Slovakia s.r.o. |
31361081 |
|
212,56 € |
17.02.2022 |
|
28.02.2022 |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000800010 |
PHM služby |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SHELL Slovakia s.r.o. |
31361081 |
|
56,89 € |
31.01.2022 |
|
11.02.2022 |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000800187 |
vodné, stočné 02-06 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SEVEROSLOVENSKÉ VODÁRNE A KANALIZÁCIE a.s. |
36672297 |
|
232,97 € |
04.07.2022 |
|
21.07.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000800187 |
vodné, stočné 02-06 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SEVEROSLOVENSKÉ VODÁRNE A KANALIZÁCIE a.s. |
36672297 |
|
232,97 € |
04.07.2022 |
|
21.07.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000800308 |
Služby verejnosti RTVS 12 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Rozhlas a televízia Slovenska |
47232480 |
|
18,58 € |
12.12.2022 |
|
15.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000800265 |
služby verejnosti RTVS 10 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Rozhlas a televízia Slovenska |
47232480 |
|
18,58 € |
09.11.2022 |
|
15.11.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000800241 |
služby verejnosti RTVS 10 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Rozhlas a televízia Slovenska |
47232480 |
|
18,58 € |
12.10.2022 |
|
21.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000800226 |
služby verejnosti RTVS 09 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Rozhlas a televízia Slovenska |
47232480 |
|
18,58 € |
09.09.2022 |
|
23.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000800211 |
služby verejnosti RTVS 08 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Rozhlas a televízia Slovenska |
47232480 |
|
18,58 € |
10.08.2022 |
|
15.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000800182 |
služby verejnosti RTVS |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Rozhlas a televízia Slovenska |
47232480 |
|
113,03 € |
30.06.2022 |
|
14.07.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000800193 |
služby verejnosti RTVS 07 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Rozhlas a televízia Slovenska |
47232480 |
|
18,58 € |
20.07.2022 |
|
25.07.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000800263 |
stanovisko k proj.dokumen |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
17335876 |
|
20,00 € |
03.11.2022 |
|
25.11.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000800078 |
Stanovisko k projekt.dokumentácii pre stavebné povolenie budovaKomeského 35 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
17335876 |
|
20,00 € |
03.11.2022 |
10.11.2022 |
|
10.11.2022 |
PaedDr. PhDr. Dušan Galbavý PhD. |
riaditeľ Regionálneho úradu škol. správy v Žiline |
Objednávka |
0000800297 |
Online sem. Majetok a inv |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
30.11.2022 |
|
12.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000800079 |
Online seminár Majetok a inventarizácia vo VS |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
07.11.2022 |
01.12.2022 |
|
10.11.2022 |
PaedDr. PhDr. Dušan Galbavý PhD. |
riaditeľ Regionálneho úradu škol. správy v Žiline |
Objednávka |
0000800032 |
USB token 4 ks |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
PosAm, spol. s.r.o. |
31365078 |
|
393,60 € |
10.02.2022 |
|
04.03.2022 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |