0000800230 |
zabezp.činnosti BTS 06 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
54,00 € |
30.06.2023 |
|
14.07.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800198 |
Činnosť tech. BOZP 05 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
54,00 € |
31.05.2023 |
|
20.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800136 |
Zabezp.činnosti BTS 04 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
54,00 € |
30.04.2023 |
|
12.05.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800098 |
Zabezp.činnosti BTS 03 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
54,00 € |
31.03.2023 |
|
25.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800062 |
zabezp činnosti BTS 02 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
54,00 € |
28.02.2023 |
|
14.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800019 |
zabezp. činnosti BTS 01 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
54,00 € |
31.01.2023 |
|
10.02.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800385 |
Nedoplatok plyn P0618 LM |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
4 560,89 € |
01.12.2023 |
|
05.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000800384 |
Nedoplatok plyn z. P0618 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 209,74 € |
30.11.2023 |
|
20.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800320 |
Plyn P0618 11 2023 LM |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 393,22 € |
01.11.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800298 |
plyn P0618/2023 LM 10 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 393,22 € |
01.10.2023 |
|
12.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800280 |
plyn P M7 LM 09 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 393,22 € |
01.09.2023 |
|
11.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800252 |
Plyn LM 08 Zml. P0618/202 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 393,22 € |
01.08.2023 |
|
04.08.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800232 |
Plyn LM 07 Zml.P0618/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 393,22 € |
01.07.2023 |
|
14.07.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800187 |
Plyn 06 Zml. P0618/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 393,22 € |
01.06.2023 |
|
14.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800137 |
Plyn 05 Zml. P0618/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 393,22 € |
01.05.2023 |
|
12.05.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800097 |
Plyn 04 zml. P0618/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 393,22 € |
01.04.2023 |
|
25.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800068 |
Plyn 03 zml. P0618/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 393,22 € |
01.03.2023 |
|
13.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800025 |
Plyn zml. P0602/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 622,23 € |
01.02.2023 |
|
28.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800287 |
Prenájom konfer. miestnos |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Marlene s. r. o. (Hotel Marlene v Oščadnici) |
46692720 |
|
120,00 € |
08.09.2023 |
|
20.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800288 |
Občerstvenie prac. porada |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Marlene s. r. o. (Hotel Marlene v Oščadnici) |
46692720 |
|
387,20 € |
08.09.2023 |
|
20.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |