0000700116 |
Doúčtovanie poštovné |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
1,40 € |
12.04.2023 |
|
22.05.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700051 |
Žiadanka na prepravu |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ST - Trade s.r.o |
44883471 |
|
2,61 € |
08.03.2023 |
|
30.03.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700058 |
Nákup tlačovín |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ST - Trade s.r.o |
44883471 |
|
2,61 € |
03.03.2023 |
08.03.2023 |
|
13.03.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700155 |
Tlačoviny |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ST - Trade s.r.o |
44883471 |
|
5,00 € |
11.05.2023 |
|
01.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700065 |
Nákup tlačovín |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ST - Trade s.r.o |
44883471 |
|
5,00 € |
09.05.2023 |
11.05.2023 |
|
16.05.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700179 |
BOZP a PO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
12,00 € |
12.05.2023 |
|
02.06.2023 |
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700066 |
Školenie vodič - referent |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
12,00 € |
10.05.2023 |
12.05.2023 |
|
16.05.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700012 |
BOZP a PO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
16,00 € |
12.01.2023 |
|
15.02.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700053 |
Nástupné školenie BOZP, PO, CO, prvá pomoc |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
16,00 € |
11.01.2023 |
12.01.2023 |
|
18.01.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700096 |
BOZP a PO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
28,00 € |
19.04.2023 |
|
03.05.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700060 |
Vstupné školenie BOZP, PO, CO, prvá pomoc + školenie vodič - referent |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
28,00 € |
03.04.2023 |
03.04.2023 |
|
04.04.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700013 |
BOZP a PO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
28,00 € |
06.02.2023 |
|
20.02.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700056 |
Vstupné školenie BOZP, PO, CO, prvá pomoc + školenie vodič - referent |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
28,00 € |
06.02.2023 |
06.02.2023 |
|
17.02.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700008 |
Odborné školenie |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. |
51424266 |
|
30,00 € |
16.01.2023 |
|
26.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700054 |
Seminár - ročné zúčtovanie dane za rok 2022 - odborné vzdelávaniezamestnancov. |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. |
51424266 |
|
30,00 € |
17.01.2023 |
16.01.2023 |
|
18.01.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700054 |
Čipová karta |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
|
30,72 € |
14.03.2023 |
|
29.03.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700059 |
Čipová karta |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
|
30,72 € |
10.03.2023 |
10.03.2023 |
|
04.04.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700196 |
Servis Superb |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
42,30 € |
31.05.2023 |
|
14.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700069 |
Výmena predných stieračov na SMV |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
42,30 € |
25.05.2023 |
29.05.2023 |
|
31.05.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700292 |
APIS |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
52,80 € |
01.08.2023 |
|
15.08.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |